Faktúry vyšlé

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352150013   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  50,43 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 20.04.2021  30.04.2021  5.5.2021 
1352150012   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  218,04 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 20.04.2021  23.04.2021  5.5.2021 
1352150011   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 20.04.2021  27.04.2021  5.5.2021 
1352150010   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  215,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 19.03.2021  26.03.2021  31.3.2021 
1352150009   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5500,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 19.03.2021  08.04.2021  31.3.2021 
1352150008   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  89,21 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 19.03.2021  01.04.2021  31.3.2021 
1352150007   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  5479,38 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 19.03.2021  08.04.2021  31.3.2021 
1352150006   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  218,04 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 02.03.2021  09.03.2021  17.3.2021 
1352150005   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 02.03.2021  10.03.2021  17.3.2021 
1352150004   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  6821,17 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 02.03.2021  10.03.2021  17.3.2021 
1352150003   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  41,82 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 02.03.2021  12.03.2021  17.3.2021 
1352150002   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Štúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  4275,38 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 02.03.2021  22.04.2021  17.3.2021 
1352150001   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  136,61 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 02.03.2021  12.03.2021  17.3.2021 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2021 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť