Apríl 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
31241842   LSPP s.r.o.
Štefánikovo námestie 3 Spišská Nová Ves
36169030  úhrada zdravotných výkonov  257,89 
vrátane DPH
      24.04.2012  3.5.2012 
11240144   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  stočné 01-03/12 Gelnica  270,17 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO116/102  11.4.2012  12.04.2012  26.4.2012 
11240160   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves
31676596  renovácia tonerov  272,28 
vrátane DPH
OV120049  16.4.2012  18.04.2012  26.4.2012 
11240149   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN hovory 03/12  287,83 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  11.4.2012  12.04.2012  26.4.2012 
11240142   Bigoš Pavol Ing.
Koceľova 1681/21 Spišská Nová Ves
43944736  výk.funkcie bezp,pož.techn.  300,00 
vrátane DPH
  11.4.2012  12.04.2012  26.4.2012 
11240128   PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17 Banská Bystrica
46082182  čistiace prostriedky  349,97 
vrátane DPH
OV120032  30.3.2012  04.04.2012  13.4.2012 
11240159   Škriab Michal Ing.
Adierova č.3 Košice
  prepracovanie znaleckých posudkov  423,00 
vrátane DPH
OV120045  13.4.2012  17.04.2012  26.4.2012 
11240163   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151 Bratislava
35765143  Slovanet 03-04/12  424,99 
vrátane DPH
zmluva o registrácii a správe domény pod.SK č. SD 3831  16.4.2012  20.04.2012  26.4.2012 
11240158   Autoves s.r.o.
Duklianska 55 Spišská Nová Ves
31721796  oprava MV Škoda Superb  462,71 
vrátane DPH
OV120040  13.4.2012  17.04.2012  26.4.2012 
11240161   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN DSL 03/12  664,08 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007  16.4.2012  26.04.2012  3.5.2012 
11240166   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A Bratislava
35697270  Orange 04-05/2012  692,05 
vrátane DPH
zmluva o pripojení ID 105DSP01  19.4.2012  26.04.2012  3.5.2012 
11240137   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN DSL 03/12  796,90 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007  10.4.2012  12.04.2012  30.4.2012 
11240132   Termokomplex spol.s.r.o.
Hlavná č.42 Krompachy
31687555  teplo 03/12 Krompachy  1327,96 
vrátane DPH
zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR  3.4.2012  04.04.2012  13.4.2012 
11240140   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN LAN, 03/12  1353,02 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  10.4.2012  12.04.2012  26.4.2012 
11240139   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN IP, 03/12  1426,14 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  10.4.2012  12.04.2012  26.4.2012 
11240151   Slovenský plyn.priem.a.s.
Mlynské nivy 44/a Bratislava
35815256  plyn-vyúčt.fa 03/12 Gelnica  1914,65 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 5100026019  12.4.2012  17.04.2012  26.4.2012 
11240136   Slovenský plyn.priem.a.s.
Mlynské nivy 44/a Bratislava
35815256  plyn-vyúčt.04/12, Odb.53,55,Hlavná1, Gelnica-kuchyňa  2204,00 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 6300139770  4.4.2012  12.04.2012  26.4.2012 
11240138   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN VPN 03/12  3174,20 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007  10.4.2012  12.04.2012  30.4.2012 
11240150   Východoslovenská energet. a.s.
Mlynská 31 Košice
36211222  el.energ.-vyúčt.fa 03/12  4960,00 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C  11.4.2012  16.04.2012  26.4.2012 
11240162   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN VPN 03/12  4989,20 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007  16.4.2012  26.04.2012  3.5.2012 
11240156   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9 Banská Bystrica
36631124  poš.úver 03/12  7361,80 
vrátane DPH
zmluva o zabezečeni výplat dávok v okr. okruhu  13.4.2012  17.04.2012  26.4.2012 
11240124   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D Bratislava
31396674  jedál. kup. 04/12  9600,00 
vrátane DPH
komisionárska zmluva  28.3.2012  04.04.2012  13.4.2012 
11240171   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN VPN 03/12  -3174,20 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  16.4.2012  19.04.2012  26.4.2012 
11240170   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava
35680202  SWAN DSL 03/12  -796,90 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007  16.4.2012  19.04.2012  26.4.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Tlačiť