máj 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11241668   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Hurbanova 16, 01001 Žilina
37905473  refundácia nákladov  54,03 [$EUR] 
bez DPH
Národný plán aktivít slovenského EURES  xxx  17.05.2012  29.05.2012 
11241677   Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE s.r.o.
Bauerova 30, 04023 Košice
45411875  prekladateľské služby  14,20 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  198/2012  18.05.2012  29.05.2012 
11241698   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho papiera  1505,95 [$EUR] 
vrátane DPH
152/OVS/2011  192/2012  22.05.2012  31.05.2012 
11241695   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Štefánikova 88, 94901 Nitra
37961217  refundácia nákladov  27,25 [$EUR] 
bez DPH
17/OZ/2008  xxx  22.05.2012  31.05.2012 
11241693   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  vodné, stočné  117,52 [$EUR] 
vrátane DPH
118/OISM/2011  xxx  22.05.2012  31.05.2012 
11241692   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  vodné, stočné  113,17 [$EUR] 
vrátane DPH
117/OISM/2011  xxx  22.05.2012  31.05.2012 
11241699   DIAMAR print s.r.o.
Tomášikova 26, 82101 Bratislava
45959129  výroba vizitiek  23,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  200/2012  22.05.2012  30.05.2012 
11241696   Tibor Varga TSV Papier
Adyho 14, 98401 Lučenec
32627211  dodávka kancelárskeho materiálu  171,22 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  173/2012  22.05.2012  30.05.2012 
11241697   Tibor Varga TSV Papier
Adyho 14, 98401 Lučenec
32627211  dodávka kancelárskeho materiálu  1045,30 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  122/2012  22.05.2012  29.05.2012 
11241712   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Vazovova 7/A, 81616 Bratislava
30853788  refundácia nákladov  4655,30 [$EUR] 
bez DPH
43/OZ/2008  xxx  23.05.2012  31.05.2012 
11241710   ARDOS AZ a.s.
Popradská 80, 82106 Bratislava
31384081  kontrola zariadení EPS  61,34 [$EUR] 
vrátane DPH
73/OZ/2003  xxx  23.05.2012  31.05.2012 
11241709   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Moyzesova 2, 90201 Pezinok
30794587  refundácia nákladov  22,88 [$EUR] 
bez DPH
15/OVS/2012  xxx  23.05.2012  31.05.2012 
11241735   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  190,08 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  25.05.2012  31.05.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť