September 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240412   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  Vod. stoč. 06-09/12  223,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570    10.09.2012  17.09.2012  26.9.2012 
11240411   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  Vod. stoč. 06-09/12, SNV  389,64 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č, 106/04/PO/171/3160    10.09.2012  17.09.2012  26.9.2012 
11240409   Papirex
Hutnícka 3/20 Spišská Nová Ves
10761471  Laminátory  362,88 
vrátane DPH
  OV120162  07.09.2012  17.09.2012  26.9.2012 
11240408   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN LAN 08/12  1353,02 
vrátane DPH
Zmluva o pskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007    07.09.2012  26.09.2012  28.9.2012 
11240407   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN IP 08/12  1409,46 
vrátane DPH
Zmluva o pskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007    07.09.2012  26.09.2012  28.9.2012 
11240406   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN VPN 08/12  3068,21 
vrátane DPH
Zmluva o pskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007    07.09.2012  26.09.2012  28.9.2012 
11240405   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN DSL 08/12  398,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007    07.09.2012  26.09.2012  28.9.2012 
11240404   Jagespiš, s.r.o.
Drevárska 2, Spišská Nová Ves
36820695  Oprava kan. potrubia  173,66 
vrátane DPH
  OV120163  07.09.2012  26.09.2012  28.9.2012 
11240403   KAMENCA VOJTECH
Veľký Folkmar
10761985  Mes. pauš. - výťahy - G  189,76 
vrátane DPH
  OV120160/1  06.09.2012  11.09.2012  25.9.2012 
11240402   Lazar Consulting s.r.o.
Klariská 10 Bratislava
35740175  Paušál. popl. 09/12  42,00 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01    06.09.2012  11.09.2012  25.9.2012 
11240400   VILLA MARKET s.r.o.
Chrapčiakova 1 Spišská Nová Ves
31668461  Toaletné potreby  269,28 
vrátane DPH
  OV120161  05.09.2012  17.09.2012  26.9.2012 
11240399   Termokomplex, spol.s.r.o.
Hlavná č.42 Krompachy
31687555  Dod. tepla 08/12  335,34 
vrátane DPH
zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR    04.09.2012  11.09.2012  25.9.2012 
11240398   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  Vod. stoč., 07/08/12 G  389,64 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO116/102    30.08.2012  05.09.2012  25.9.2012 
11240397   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6, Spišská Nová Ves
31676596  Opr. tlačiarne  194,28 
vrátane DPH
  OV120157  30.08.2012  05.09.2012  25.9.2012 
11240396   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Jedál. kupóny  8320 
bez DPH
komisionárska zmluva    28.08.2012  18.09.2012  26.9.2012 
11240389   Projektová kancelária Ing. Miloslav Havaš
Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves
35568658  Projektová dokumentácia  495 
bez DPH
  OV120155  17.08.2012  20.09.2012  26.9.2012 
11240379   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky papier  1254,96 
vrátane DPH
  OV120153  10.08.2012  26.09.2012  28.9.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Tlačiť