november 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12100506   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  paušál za kompletnú údržbu výťahov a strážnu službu v objekte Allianz SP Pezinok za október 2012   222,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. sl. siete a využití dát.siete SWAN zo dńa 3.1.2007    12.11.2012  19.11.2012  26.11.2012 
12100491   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  Služby s nájmom spojené v objekte Allianz SP pezinok za mesiac október 2012  699,90 
vrátane DPH
    6.11.2012  12.11.2012  26.11.2012 
12100490   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  Zálohové platby za energie v objekte allianz SP Pezinok za mesiac Október 2012  2 901,74 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dńa 17.7.2007    6.11.2012  12.11.2012  26.11.2012 
12100528   GREX SK, s.r.o.
Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
44015682  Oprava kopírovacích strojov a tlačiarní  631,32 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení servisu reprografickej techniky  56/2012  16.11.2012  20.11.2012  29.11.2012 
12100489   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemníckeho 6, 911 01 Trenčín
36880574  Fólia laminovacia 111x125mic/100 10 bal. Fólia laminovacia 83x113 125 mic/100ks NN 10 bal.  64,00 
vrátane DPH
  57/2012  5.11.2012  12.11.2012  26.11.2012 
12100537   EVROFIN Int. spol. s.r.o
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  Frankovací stroj Neopost  1668,00 
vrátane DPH
  61/2012  29.11.2012  05.12.2012  17.1.2013 
12100524   Elektroservis - Noga
Štefánikova 11, 902 01 Pezinok
11835192  vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky zariadenia blezkozvodu na objekte OUP ul. Krátka 1, Senec  60,00 
vrátane DPH
  59/2012  13.11.2012  19.11.2012  29.11.2012 
12100523   Diner Club, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet  450,52 
vrátane DPH
Zmluva o vydaní firemných kariet Diners Club zo dňa 10.1.2006    8.11.2012  19.11.2012  29.11.2012 
12100532   DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Rongenova 26,851 01 Bratislava
35701722  základní balík VAT 12.2012  10,10 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskytovaní ver. služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV, zo dňa 11.9.2006    21.11.2012  27.11.2012  15.1.2013 
12100493   CLINIC s.r.o.
Nám. 1 mája 10, 903 01 Senec
36783234  vypísanie žiadosti o poskytovanie zdravotných výkonov na účely kompenzácie za obdobie 20.9.2012-22.10.2012  13,94 
vrátane DPH
    5.11.2012  12.11.2012  26.11.2012 
12100534   Bonaventúr Bordáč AUTOSERVIS
Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur
30938660  Výmena pneumatík 4 osobné motorové vozidlá  44,00 
vrátane DPH
  55/2012  22.1.2012  27.11.2012  17.1.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť