Apríl

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
13100156   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  za pravidelné poplatky - volania v rámci BP, obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013  69,98€ 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zo dňa 16.10.2008, zmluva o pripojení zo dňa 28.5.2007 č. 1149636202    9.4.2013  12.04.2013  10.6.2013 
13100196   Jozef Ježovič - osobná autobusová doprava
Karpatská 30, 900 01 Modra
44803273  za prepravu autobusom z Pezinka do Nitry zo dňa 18/4/2013  225€ 
vrátane DPH
  14/2013  30.4.2013  03.05.2013  12.6.2013 
13100186   Bonaventúr Bordáč AUTOSERVIS
Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur
30938660  za prezutie a vyváženie vozidiel : Peugeot SW 308, Škoda Felícia, Škoda Fábia, Škoda Octávia   44,00€ 
vrátane DPH
  22/2013  18.4.2013  23.04.2013  10.6.2013 
13100191   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  za prijatý preddavok nastavenie DEKVS 6281180200 (frankovací stroj) - pošta Pezinok  6 000€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádzkovanie systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 26.11.2012    24.4.2013  15.04.2013  10.6.2013 
13100180   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35765143  za rýchlejší internet Mini bez TP, obdobie 01.04.2013 - 30.04.2013  14,10€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení č. DSL 09040858 101-1, zp dňa 7.1.2011    12.4.2013  17.04.2013  10.6.2013 
13100197   APHEX s.r.o.
Hlavná 112, 900 83 Čataj
47053984  za technickú prehliadku mobilných telefónov  49,90€ 
vrátane DPH
  23/2013  29.4.2013  03.05.2013  12.6.2013 
13100150   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  za transakcie firemných kariet Diners Club   321,66€ 
vrátane DPH
zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.1.2006    8.4.2013  12.04.2013  10.6.2013 
13100183   SLUŽBY - SERVIS, s.r.o.
Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce
36579629  za upratovacie a čistiace práce na pracovisku Moyzesova 2, Pezinok a Kysucká 14, Senec, obdobie 01.03.2013 - 31.3.2013  783,19€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí upratovacích služieb zo dňa 28.5.2012    15.4.2013  19.04.2013  10.6.2013 
13100187   Združenie FUNDUS
Krátka 1, 903 01 Senec
  za vodné stočné, za obdobie 1. čtvrťrok 2013  18,00€ 
vrátane DPH
    17.4.2013  24.04.2013  10.6.2013 
13100149   HUBKA s.r.o.
Fr. Kráľa 16, 811 05 Bratislava
35910208  za výkon na účely poskytovania kompenzácie, preukazu a parokovacieho preukazu   6,97€ 
vrátane DPH
    5.4.2013  10.04.2013  10.6.2013 
13100181   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  za zálohové platby za energie (elektrina, plyn, vodné - stočné, zrážková voda) v objekte Allianz SP Pezinok, obdobie: marec 2013  2 901,74€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 17.7.2007    12.4.2013  17.04.2013  10.6.2013 
13100152   Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  za zbierku zákonov SR, ročník 2013 - 2. preddavok  0,00€ 
vrátane DPH
    9.4.2013  27.03.2013  10.6.2013 
13100179   NEMOCNICA SVATÉHO MICHALA, A.S.
Cintorínska 16, 811 08 Bratislava
44570783  za zdravotné výkony na účely kompenzácie, preukaz a parkovací preukaz  6,97€ 
vrátane DPH
    11.4.2013  17.04.2013  10.6.2013 
13100185   DR.MED.PV.,S.R.O.
Hollého 2, 902 01 Pezinok
36355321  za zdravotné výkony pre účely sociálnej pomoci, 8 pacientov  55,76€ 
vrátane DPH
    17.4.2013  19.04.2013  10.6.2013 
13100190   Digi Slovakia, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 5
35701722  zákaznícky balík VAT 5/2013  9,10€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí vernostných služieb retransmisie prostredníctvom satelitu Digi TV, zo dňa 11.9.2006    23.4.2013  06.05.2013  10.6.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť