Október

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
13100453   SOFIVA, s.r.o.
Vištuk 104, 900 85 Vištuk
35962216  za zdravotné výkony na účely kompenzácie, obdobie 7/2013 - 9/2013  48,79€ 
vrátane DPH
    02.10.2013  10.10.2013  7.11.2013 
13100452   MUDr. Hora Zdenko, praktický lekár pre dospelých
Hollého 2, 902 01 Pezinok
31148654  náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 9/2013  20,91€ 
vrátane DPH
    02.10.2013  10.10.2013  7.11.2013 
13100451   MUDr. Babiák s.r.o.
Nám. 1. mája 6, 903 01 Senec
36367991  za doložené výpisy zo zdravotnej dokumentácie  41,82€ 
vrátane DPH
    02.10.2013  10.10.2013  7.11.2013 
13100450   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
31396674  jedálne kupóny  7 740,00€ 
vrátane DPH
v zmysle dohody o pristúpení zo dňa 31.08.2011 a dodatku č.1 zo dňa 30.08.2013    01.10.2013  07.10.2013  7.11.2013 
13100449   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  DOBROPIS - k DEKVS 6281180200  30,68€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služieb zaruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádz. systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 20.11.2012    02.10.2013  01.10.2013  7.11.2013 
13100448   ISS Facility Services spol. s r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  DOBROPIS - vyúčtovanie energií za obdobie od 01.01.2013 - 31.07.2013 skutočné náklady: plyn, elektr. energia, zrážková voda, vodné, stočné  1 316,04€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaných služieb zo dňa 17.7.2007    01.10.2013  11.10.2013  7.11.2013 
13100498   Grex SK, s.r.o.
Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
44015682  sercis kopírovacieho stroja SHARP AR-M236, demontáž, lokalizácia závad, sercis, kompletná údržba, montáž, nastavenie, testovanie  283,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 7/2012 o zabezpečení servisu reprografickej techniky zo dňa 3.9.2013  40/2013  22.10.2013  25.10.2013  18.11.2013 
13100496   Grex SK, s.r.o.
Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
44015682  servis kopírovacieho stroja RICOH AFICIO 1022, demontáž, lokalizácia závad, tray lift assembly, thermistor, thermoswitch, montáž, nastavenie, testovanie  207,60€ 
vrátane DPH
zmluva č. 7/2012 o zabezpečení servisu reprografickej techniky zo dňa 3.9.2013  40/2013  15.10.2013  17.10.2013  18.11.2013 
13100473   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  za tlač poštového peňažného preukazu za obdobie september 2013  17,27€ 
vrátane DPH
  48/2013  09.10.2013  11.10.2013  8.11.2013 
13100465   Poradca podnikateľa, spol s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  zbierka zákonov SR, ročník 2013 - 4. preddavok  0,00€ 
vrátane DPH
  5/2013  08.10.2013  30.09.2013  8.11.2013 
13100454   Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY
Koľajná 29/A, 831 06 Bratislava
11648783  výroba pečiatok - printer 30 štočok   30,96€ 
vrátane DPH
  53/2013  02.10.2013  10.10.2013  7.11.2013 
13100497   Grex SK, s.r.o.
Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
44015682  servis kopírovacieho stroja SHARP AR-M236, demontáž, lokal. závad,servis, montáž, nastavenie, testovanie  84,00€ 
vrátane DPH
zmluva č. 7/2012 o zabezpečení servisu reprografickej techniky zo dňa 3.9.2013  54/2013  22.10.2013  25.10.2013  18.11.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť