November

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
13100520   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačný poplatok za hovorné 6.11.2013 - 5.12.2013  4,73€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    12.11.2013  14.11.2013  20.1.2014 
13100519   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačný poplatok SFK 6.11.2013 - 5.12.2013  0,08€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    12.11.2013  14.11.2013  20.1.2014 
13100534   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  profilaktická prehliadka frankovacieho stroja + doprava  100,80€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služby záruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST zo dňa 26.11.2012 a dodatku č. 1 zo dňa 06.02.2013    12.11.2013  14.11.2013  20.1.2014 
13100538   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  faktúra za poskytnuté služby 10/2013, oprava výťahu  16,72€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 31.07.2013, dodatok č. 3 k zmluve o nájmenebytových priestorov zo dňa 01.08.2013    14.11.2013  20.11.2013  20.1.2014 
13100535   SLUŽBY-SERVIS. s.r.o.
Fr. Hečku č. 1
36579629  upratovacie a čistiace práce prevedené na pracovisku Pezinok a Senec, 01.10.2013 - 31.10.2013  783,19€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 28.05.2012    13.11.2013  14.11.2013  20.1.2014 
13100544   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  základný balík VAT 12.2013,   9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytovaní služieb ver. služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2006    20.11.2013  25.11.2013  20.1.2014 
13100537   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35765143  rýchlejší internet Mini bez TP, 01.11.2013 - 30.11.2013  14,10€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 07.01.2011    14.11.2013  20.11.2013  20.1.2014 
13100504   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pravidelné poplatky volania v rámci BP, obdobie 1.10.2013 - 31.10.2013  69,98€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení zo dňa 16.10.2013 zmluva o pripojení zo dňa 28.5.2007 č. 1149636202    7.11.2013  11.11.2013  18.11.2013 
13100506   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  za transakcie firemných kariet Diners Club  763,38€ 
vrátane DPH
zmluva o vydaní firemných kariet Diners Club zo dňa 10.01.2006    7.11.2013  11.11.2013  18.11.2013 
13100539   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  výplatné-úver pošta Senec, P.O.BOX pošta Pezinok, október 2013  3124,85€ 
vrátane DPH
zmluva o zabezpečení výplat dávok        20.1.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť