marec 2013

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340132   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis na zľavu K DEKVS za obdobie 2/2013 štúrovo  -33,72 
bez DPH
povolenie    15.3.2013  25.03.2013  11.6.2013 
11340117   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie prijatého preddavku za nastavenie výplatného stroja s diaľkovou kreditáciou, licenčné číslo 95203 (pošta Štúrovo)  0,00 
bez DPH
povolenie    8.3.2013    14.3.2013 
11340134   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis na zľavu k DEKVS za 2/2013 šaľa  -41,48 
bez DPH
zml.    18.3.2013  25.03.2013  11.6.2013 
11340154   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa
36550949  vodné, stočné šaľa 13.10.-30.11.2011  158,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011    26.3.2013  28.03.2013  11.6.2013 
11340130   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa
36550949  vodné, stočné 1.2.-28.2.2013  38,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011    14.3.2013  21.03.2013  11.6.2013 
11340104   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 927 01 Šaľa
31420991  teplo za február 2013  2 564,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    6.3.2013  12.03.2013  17.4.2013 
11340122   ZSE Energia a.s.
Čulenova 6, 81647 Bratislava
36677281  elektrická energia 3/2013  3616,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny (ponuka E. stabil 2011-2012)    11.3.2013  20.03.2013  11.6.2013 
11340108   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26
35815256  odber zemného plynu za obd. 1.3.2013 - 31.3.2013  8 162,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu z 9.7.2009    6.3.2013  13.03.2013  17.4.2013 
11340164   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  dobropis reklamácia renovovaných tonerov  -84,67 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012  19/2013  28.3.2013  05.06.2013  11.6.2013 
11340138   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  204,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012  19/2013  21.3.2013  17.04.2013  11.6.2013 
11340137   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  181,08 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012  19/2013  20.3.2013  15.04.2013  11.6.2013 
11340128   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  645,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012  19/2013  13.3.2013  09.04.2013  11.6.2013 
11340162   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky
01891606  za nájom konferenčnej miestnosti EURES na seminár "znižovanie miery nezamestnanosti ABS stredných škôl"  470 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 14.2.2013  12/2013  28.3.2013  05.04.2013  11.6.2013 
11340109   KELCOM international spol. s r.o.
Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu ÚPSVaR v Nových Zámkoch - Kapisztóryho 1 a pracovisko v Šuranoch  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    7.3.2013  19.03.2013  17.4.2013 
11340155   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  mobilné telefóny 3-4/2013  439,14 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť     26.3.2013  04.04.2013  11.6.2013 
11340119   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  tel. služby 2/2013  287,62 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    8.3.2013  28.03.2013  11.6.2013 
11340115   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  údržby siete LAN 2/2013  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    7.3.2013  28.03.2013  11.6.2013 
11340114   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  telefonické služby IPT 2/2013  1559,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    7.3.2013  28.03.2013  7.6.2013 
11340113   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPSVR MPLS VPN  3 841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    7.3.2013  28.03.2013  17.4.2013 
11340112   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPSVR DSL back up za obd. 1.2.2013 - 28.2.2013  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    7.3.2013  28.03.2013  17.4.2013 
11340124   JM-KREATIV, s.r.o.
P.Jilémníckeho 38, 96212 Detva
36634450  upratovacie služby za 2/2013  1988,40 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 6/2012, Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní upratovacích služieb č. 06/2012    12.3.2013  05.04.2013  11.6.2013 
11340103   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Biznis Partner 1.2.2013 - 28.2.2013  283,74 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve    6.3.2013  13.03.2013  17.4.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť