júl 2013

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340361   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  platba za tel. služby a internet za 6-7/2013  388 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky    8.7.2013  15.07.2013  17.7.2013 
11340363   FANIT s.r.o.
Kôstková 345/55, 95110 Bratislava
44399707  platba za prenos a nájom signálu, pripojenie k PCO pracovisko šaľa za 3.Q.2013  46,61 
vrátane DPH
nájomná zmluva-prenosové prostriedky SRP a Doplnok č. 1 k nájomnej zmluve 911028    9.7.2013  15.07.2013  17.7.2013 
11340369   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  platba za MPLSVPN 6/2013  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.7.2013  30.07.2013  31.7.2013 
11340368   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  platba za DSL backup 6/2013  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.7.2013  30.07.2013  31.7.2013 
11340381   AUTOSERVIS Holubec, a.r.o.
Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany
36524042  oprava smeroviek výmena remeňa NZ 020 BX  176,90 
vrátane DPH
  70/2013  19.7.2013  26.07.2013  30.7.2013 
11340354   ARC Design, s.r.o.
Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky
43840655  nákup dátumovky, výroba pečiatok  2067,08 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 05/2011 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva z 22.6.2011  63/2013  4.7.2013  31.07.2013  1.8.2013 
11340384   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady z prenájmu nebytových priestorov pracovisko štúrovo za 7/2013  2328,72 
vrátane DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    25.7.2013  30.07.2013  31.7.2013 
11340383   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájomné za nebytové priestory pracovisko štúrovo za 7/2013  1418,70 
bez DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    25.7.2013  29.07.2013  30.7.2013 
11340365   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  nájom pošt priečinku ša za 6/2013  4,50 
vrátane DPH
29/2004/SPP DS    10.7.2013  19.07.2013  22.7.2013 
11340389   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava
31396674  jedálne kupóny na 8/2013  18000 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov zo dňa 6.4.2011  8/2013  30.7.2013  08.08.2013  9.8.2013 
11340390   ARC Design, s.r.o.
Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky
43840655  dátumovky a výroba pečiatok  57,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 04/2013 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva z 25.6.2013  69/2013  31.7.2013  26.08.2013  27.8.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť