september 2013

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340455   GASPROJECT, Jozef Badin
Šurianska 24, 94066 Nové Zámky
30995841  oprava ústredného kúrenia pracovisko Nové Zámky  294 
vrátane DPH
  76/2013  3.9.2013  13.09.2013  17.9.2013 
11340484   Euro Print spol. s r.o.
Nad Kúriou 1, 83106, Bratislava
31339760  vyúčtovanie predplatného 378 EUR Obchodný vestník SR 2014, elekronická verzia 
vrátane DPH
  zál.fa č. 914184  23.9.2013  17.09.2013  23.9.2013 
11340486   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom štúrovo 9/2013  2328,72 
vrátane DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    23.9.2013  30.09.2013  1.10.2013 
11340485   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 9/2013  1418,70 
bez DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    23.9.2013  27.09.2013  1.10.2013 
11340488   DOPA-Servis, s.r.o.
A.Hlinku 483/7, 95131 Močenok
45863768  doprava na školenie ŠA-NZ-ŠA zo SF  122 
vrátane DPH
  objednávka  24.9.2013  27.09.2013  30.9.2013 
11340421   CLINICUS, s.r.o., MUDr. Ivana Dragúňová
Hledíková 3, 94201 Šurany
45681414  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  41,82 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    20.9.2013  30.09.2013  1.10.2013 
11340015   BIELMED, s.r.o.
Jesenského 85, 94301 Štúrovo
46873163  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  27,88 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    17.9.2013  30.09.2013  1.10.2013 
11340491   ARC Design, s.r.o.
Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky
43840655  výroby pečiatok  91,73 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 04/2013 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva z 25.6.2013  82,86/2013  24.9.2013  30.09.2013  1.10.2013 
11340483   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  496,61 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  85/2013  19.9.2013  30.09.2013  1.10.2013 
11340471   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  81/2013  12.9.2013  30.09.2013  1.10.2013 
11340451   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  26,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  81/2013  3.9.2013  23.09.2013  24.9.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť