December

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340425/2013   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
35815256  spotreba plynu  2 189,17 € 
bez DPH
13/2009    10.12.2013  16.12.2013  3.1.2014 
11340424/2013   DOVE, s.r.o.
Motocentrum-areál 3052, 058 01 Poprad - Východ
36465224  oprava mot. vozidla KK 743AS  66,39 € 
vrátane DPH
  123/2013  09.12.2013  20.12.2013  3.1.2014 
11340426/2013   SLUŽBY-SERVIS, s.r.o.
Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce
36579629  upratovacie a čistiace práce  1 176,07 € 
bez DPH
7/2012    09.12.2013  16.12.2013  3.1.2014 
11340423/2013   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  spotreba elektriny - preddavok  2 620,00 € 
vrátane DPH
1/2009    09.12.2013  27.12.2013  3.1.2014 
11340422/2013   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  spotreba elektriny  1,40 € 
vrátane DPH
1/2009    09.12.2013  16.12.2013  3.1.2014 
11340421/2013   Martančíková Zlatica Ing. - InfoEduCentrum
Gen.Štefánika 1585/5, 060 01 Kežmarok
35217740  preklad FR/SJ  160,00 € 
bez DPH
  125/2013  09.12.2013  27.12.2013  3.1.2014 
11340420/2013   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
35742364  pranie a prenájom rohoží  21,93 € 
bez DPH
3/2011    09.12.2013  27.12.2013  3.1.2014 
11340416/2013   Ing. Majerčák Jozef
Allendeho 2723/76, 059 51 Poprad - Matejovce
40328490  Výkon funkcie technika BOZP, PO  248,94 € 
vrátane DPH
20/2007    09.12.2013  27.12.2013  3.1.2014 
11340415/2013   T Com Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28,817 62 Bratislava
35763469  pravidelné poplatky  0,60 € 
bez DPH
47/2005    09.12.2013  18.12.2013  3.1.2014 
11340414/2013   T Com Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28,817 62 Bratislava
35763469  internet, tel. poplatky  82,84 € 
bez DPH
47/2005    09.12.2013  16.12.2013  3.1.2014 
11340417/2013   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery nové  956,08 € 
bez DPH
5/2012  122/2013  05.12.2013  27.12.2013  3.1.2014 
11340419/2013   ADcomp s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  renovácia tonera  313,00 € 
vrátane DPH
  121/2013  04.12.2013  27.12.2013  3.1.2014 
11340413/2013   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky - DEI  104,40 € 
vrátane DPH
4/2011    04.12.2013  12.12.2013  3.1.2014 
11340412/2013   ELPROMONT TATRY s.r.o.
Farská 72, 05992 Huncovce
31696571  predlžovací kábel  20,41 € 
bez DPH
  115/2013  04.12.2013  27.12.2013  3.1.2014 
11340411/2013   Orange Slovensko a.s.
Metodova č. 8, 821 08 Bratislava
35697270  internet, tel. poplatky  498,01 € 
bez DPH
4/2008    04.12.2013  13.12.2013  3.1.2014 
11340418/2013   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  6 922,80 € 
vrátane DPH
4/2011    04.12.2013  18.12.2013  3.1.2014 
11340403/2013   Lemesányi Ladislav Ing. - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopírky  220,65 € 
bez DPH
  118/2013  03.12.2013  18.12.2013  3.1.2014 
11340405/2013   Lemesányi Ladislav Ing. - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopírky  90,00 € 
bez DPH
  118/2013  03.12.2013  18.12.2013  3.1.2014 
11340406/2013   Lemesányi Ladislav Ing. - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  vypracovanie posudku  23,00 € 
bez DPH
  118/2013  03.12.2013  18.12.2013  3.1.2014 
11340404/2013   Lemesányi Ladislav Ing. - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava tlačiarne  61,25 € 
bez DPH
  118/2013  03.12.2013  18.12.2013  3.1.2014 
11340409/2013   TADITA s.r.o.
Hlavné Námestie č. 31, 060 01 Kežmarok
46141910  spotreba elektriny, plynu, prehliadka kotla  321,18 € 
bez DPH
1/2012    02.12.2013  18.12.2013  3.1.2014 
11340408/2013   TADITA s.r.o.
Hlavné Námestie č. 31, 060 01 Kežmarok
46141910  prenájom priestorov - Spišská Belá  999,95 € 
bez DPH
1/2012    02.12.2013  18.12.2013  3.1.2014 
11340407/2013   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4 80g  1 650,00 € 
bez DPH
10/2011, Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5  117/2013  02.12.2013  27.12.2013  3.1.2014 
11340402/2013   PAPYRUS Poprad s.r.o.
Partizánska 3916, 058 01 Poprad
31678238  stolový kalendár prac., diár denný  171,91 € 
bez DPH
  116/2013  26.11.2013  05.12.2013  3.1.2014 
11340400/2013   Kešeľak Michal JUDr., exekútorský úrad
Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves
36153460  odmena exekútora  59,33 € 
bez DPH
    22.11.2013  03.12.2013  3.1.2014 
11340397/2013   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  spotreba elektriny - preddavok  2 740,00 € 
vrátane DPH
1/2009    12.11.2013  04.12.2013  3.1.2014 
11340387/2013   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner  1 026,60 € 
bez DPH
5/2012  112/2013  07.11.2013  27.12.2013  3.1.2014 
11340368/2013   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner  123,63 € 
bez DPH
5/2012  107/2013  31.10.2013  18.12.2013  3.1.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Kežmarok)

Tlačiť