December

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340424/2013   DOVE, s.r.o.
Motocentrum-areál 3052, 058 01 Poprad - Východ
36465224  oprava mot. vozidla KK 743AS  66,39 € 
vrátane DPH
  123/2013  09.12.2013  20.12.2013  3.1.2014 
11340404/2013   Lemesányi Ladislav Ing. - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava tlačiarne  61,25 € 
bez DPH
  118/2013  03.12.2013  18.12.2013  3.1.2014 
11340400/2013   Kešeľak Michal JUDr., exekútorský úrad
Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves
36153460  odmena exekútora  59,33 € 
bez DPH
    22.11.2013  03.12.2013  3.1.2014 
11340458/2013   Lemesányi Ladislav Ing. - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  servis SS-400ET zdroj SS-400ET  45,00 € 
bez DPH
  142/2013  23.12.2013  30.12.2013  3.1.2014 
11340406/2013   Lemesányi Ladislav Ing. - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  vypracovanie posudku  23,00 € 
bez DPH
  118/2013  03.12.2013  18.12.2013  3.1.2014 
11340420/2013   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
35742364  pranie a prenájom rohoží  21,93 € 
bez DPH
3/2011    09.12.2013  27.12.2013  3.1.2014 
11340412/2013   ELPROMONT TATRY s.r.o.
Farská 72, 05992 Huncovce
31696571  predlžovací kábel  20,41 € 
bez DPH
  115/2013  04.12.2013  27.12.2013  3.1.2014 
11340436/2013   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská č. 2, 830 00 Bratislava 3, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
35683929  knihy kontrol výťahu  14,60 € 
bez DPH
  119/2013  13.12.2013  27.12.2013  3.1.2014 
11340442/2013   SOLARIS Poprad, S.r.o. Gánovce
Sadova 364/15, 059 51 Poprad-Matejovce
36517313  lekárske výkony  6,97 € 
vrátane DPH
    17.12.2013  23.12.2013  3.1.2014 
11340418/2013   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  6 922,80 € 
vrátane DPH
4/2011    04.12.2013  18.12.2013  3.1.2014 
11340437/2013   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, P.O.BOX-dodaj zásielok  4 616,35 € 
bez DPH
39/2004    16.12.2013  19.12.2013  3.1.2014 
11340466/2013   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská č. 2, 830 00 Bratislava 3, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
35683929  DPH k faktúre knihy kontrol výťahu  2,92 € 
vrátane DPH
  119/2013  13.12.2013  10.01.2013  10.1.2014 
11340454/2013   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN  2 453,21 € 
bez DPH
8/2008    23.12.2013  30.12.2013  3.1.2014 
11340427/2013   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  2 177,72 € 
bez DPH
3/2013  124/2013  10.12.2013  30.12.2013  3.1.2014 
11340429/2013   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN  2 349,46 € 
bez DPH
8/2008    11.12.2013  27.12.2013  3.1.2014 
11340425/2013   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
35815256  spotreba plynu  2 189,17 € 
bez DPH
13/2009    10.12.2013  16.12.2013  3.1.2014 
11340423/2013   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  spotreba elektriny - preddavok  2 620,00 € 
vrátane DPH
1/2009    09.12.2013  27.12.2013  3.1.2014 
11340397/2013   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  spotreba elektriny - preddavok  2 740,00 € 
vrátane DPH
1/2009    12.11.2013  04.12.2013  3.1.2014 
11340457/2013   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery nové  1 944,32 € 
bez DPH
5/2012  139/2013  23.12.2013  31.12.2013  3.1.2014 
11340463/2013   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4, A3  1 258,75 € 
bez DPH
10/2011, Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5  145/2013  30.12.2013  31.12.2013  3.1.2014 
11340462/2013   SLUŽBY-SERVIS, s.r.o.
Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce
36579629  upratovacie a čistiace práce  1 176,07 € 
bez DPH
7/2012    30.12.2013  31.12.2013  3.1.2014 
11340433/2013   Keras Ing. Milan ZUBAL
Jakuba Kraya 24, 060 01 Kežmarok
11949627  oprava plynovej kotolne  1 910,10 € 
vrátane DPH
28/2004    12.12.2013  23.12.2013  3.1.2014 
11340440/2013   TAURUS, Mgr. Michal Gáborčík
J. Záborského 2337/1,060 01 Kežmarok
34629581  klávesnica, myš, zdroj, batéria netobooku  1 716,67 € 
bez DPH
  134/2013  18.12.2013  23.12.2013  3.1.2014 
11340426/2013   SLUŽBY-SERVIS, s.r.o.
Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce
36579629  upratovacie a čistiace práce  1 176,07 € 
bez DPH
7/2012    09.12.2013  16.12.2013  3.1.2014 
11340422/2013   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  spotreba elektriny  1,40 € 
vrátane DPH
1/2009    09.12.2013  16.12.2013  3.1.2014 
11340407/2013   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4 80g  1 650,00 € 
bez DPH
10/2011, Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5  117/2013  02.12.2013  27.12.2013  3.1.2014 
11340387/2013   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner  1 026,60 € 
bez DPH
5/2012  112/2013  07.11.2013  27.12.2013  3.1.2014 
11340415/2013   T Com Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28,817 62 Bratislava
35763469  pravidelné poplatky  0,60 € 
bez DPH
47/2005    09.12.2013  18.12.2013  3.1.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Kežmarok)

Tlačiť