február 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11400086   SUNSOFT plus, spol. s r.o.
Hviezdoslavovo námestie 1688/15, 026 01 Dolný Kubín
31590128  podstavec pod kopírovací stroj XEROX WORKCENTRE 5222  200,00 
vrátane DPH
  16/2014 zo dňa 05.02.2014  14.02.2014  21.02.2014  20.2.2014 
11400099   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4 80g Premier...120 balov, kopírovací papier A3 80g Premier...2 baly Národný projekt VII-2  328,50 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 08.11.2011  20/2014 zo dňa 18.02.2014  26.02.2014  28.02.2014  7.3.2014 
11400066   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne poplatky za 1/2014  354,11 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    10.02.2014  12.02.2014  11.2.2014 
11400104   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby Národný projekt VII-2  423,62 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 17.08.2012, Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 06.12.2012 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 12.02.2013  32/2014 zo dňa 18.02.2014  26.02.2014  28.02.2014  7.3.2014 
11400063   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP-Telefonia za 1/2014  717,24 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    10.02.2014  12.02.2014  11.2.2014 
11400056   JMK TREND s.r.o.
Študentská 1442, 069 01 Snina
31661025  strážna, bezpečnostná a informačná služba ÚPSVR Dolný Kubín za 1/2014  757,02 
vrátane DPH
1/13 zo dňa 23.10.2013    07.02.2014  11.02.2014  10.2.2014 
11400091   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery Národný projekt VII-2  781,16 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011 a Dohoda o pristúpení zo dňa 15.07.2011  23/2014 zo dňa 18.02.2014  25.02.2014  28.02.2014  3.3.2014 
11400062   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa a údržba siete LAN za 1/2014  826,85 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    10.02.2014  12.02.2014  11.2.2014 
11400068   SLUŽBY-SERVIS, s.r.o.
Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce
36579629  upratovacie a čistiace práce v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 1/2014  870,80 
vrátane DPH
1/12 zo dňa 09.02.2012    11.02.2014  18.02.2014  11.2.2014 
11400055   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery do PC laserových tlačiarní  1018,10 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 15.07.2011  10/2014 zo dňa 28.01.2014  04.02.2014  10.02.2014  10.2.2014 
11400064   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLSVPN za 1/2014  1022,71 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    10.02.2014  12.02.2014  11.2.2014 
11400110   LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny 3/2014  5760,00 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 2870/2011-IV/8 zo dňa 11.04.2011, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode zo dňa 06.11.2012  37/2014 zo dňa 27.02.2014  28.02.2014  12.03.2014  7.3.2014 
11400070   TEHOS s.r.o.
Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín
36389331  teplo za 1/2014  9983,78 
vrátane DPH
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014    12.02.2014  18.02.2014  14.2.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Dolný Kubín)

Tlačiť