marec 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440170   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  dodanie a montáž snímačov 2 ks  124,56 
vrátane DPH
  46/2014  27.3.2014  17.04.2014  25.4.2014 
11440125   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu 3/2014  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    6.3.2014  13.03.2014  18.3.2014 
11440205   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 91101 Trenčín
36328057  dobropis k faktúre č.11440202 reklamácia fotoaparátu  -280,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014  26/2014  31.3.2014    28.5.2014 
11440206   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 91101 Trenčín
36328057  nákup fotoaparátu pre NP VII-2 aktivita 4.1  280,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014  26/2014  31.3.2014  26.05.2014  28.5.2014 
11440204   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 91101 Trenčín
36328057  nákup notebookov pre NP DEI  1032,79 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013  28/2014  31.3.2014  26.05.2014  28.5.2014 
11440203   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 91101 Trenčín
36328057  nákup výpočtovej techniky pre NP XXV-2  4898,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013  27/2014  31.3.2014  26.05.2014  28.5.2014 
11440202   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 91101 Trenčín
36328057  nákup výpočtovej techniky a kancelárskych prístrojov pre NP VII-2 aktivita 4.1  65367,91 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013  26/2014  31.3.2014  26.05.2014  28.5.2014 
11440119   IBAmed, s.r.o.
Bezručová 6, Nové Zámky
45409391  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    28.3.2014  03.04.2014  16.4.2014 
11440124   EXO TECHNOLOGIES, s.r.o.
Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa
36485161  vyúčtovanie úhrady domena upsvarnz.sk 13.3.2014-12.3.2015  62,64 
vrátane DPH
  zálohová faktúra 1402192585  6.3.2014  24.02.2014  6.3.2014 
11440156   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Heydukova 12, 81108 Bratislava
44563485  prifylaktická prehliadka frankovacích strojov  446,40 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovacie stroje Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém DIAMOND č. NZ/16/2012,NZ/14/2012,NZ/12/2012  30/2014  17.3.2014  09.04.2014  16.4.2014 
11440165   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájomné nebytových priestorov pracovisko štúrovo 3/2014  1418,70 
bez DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    21.3.2014  28.03.2014  2.4.2014 
11440164   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  platba za náklady nájom pracovisko štúrovo za 3/2014  2328,72 
vrátane DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    21.3.2014  28.03.2014  2.4.2014 
11440163   Cukráreň BONITA
S.H.Vajanského 77, 94001 Nové Zámky
30901871  platba za občerstvenie na aktivitu EURES Raňajky so zamestnávateľmi 2014   20 
vrátane DPH
  37/2014  20.3.2014  28.03.2014  2.4.2014 
11440169   AUTOSERVIS Holubec, a.r.o.
Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany
36524042  oprava geometrie NZ020BX  122,40 
vrátane DPH
  40/2014  27.3.2014  04.04.2014  16.4.2014 
11440167   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  31,39/2014  26.3.2014  22.04.2014  25.4.2014 
11440160   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  172,29 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  39/2014  19.3.2014  11.04.2014  16.4.2014 
11440159   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  31/2014  19.3.2014  11.04.2014  16.4.2014 
11440140   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  256,37 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  31/2014  10.3.2014  28.03.2014  2.4.2014 
11440126   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  866,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  31/2014  6.3.2014  28.03.2014  2.4.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť