marec 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440158   MUDr. Igor Morvai
Sv,Štefana 81, POBOX53, 94303 Štúrovo
34061584  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    19.3.2014  03.04.2014  16.4.2014 
11440132   Mestská poliklinika Šurany
SNP 2, 94201 Šurany
35606347  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  76,67 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    31.3.2014  03.04.2014  16.4.2014 
11440119   IBAmed, s.r.o.
Bezručová 6, Nové Zámky
45409391  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    28.3.2014  03.04.2014  16.4.2014 
11440169   AUTOSERVIS Holubec, a.r.o.
Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany
36524042  oprava geometrie NZ020BX  122,40 
vrátane DPH
  40/2014  27.3.2014  04.04.2014  16.4.2014 
11440172   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava
31396674  jedálne kupóny 4-11/2014  115200 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov zo dňa 6.4.2011  4/2014  31.3.2014  08.04.2014  16.4.2014 
11440156   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Heydukova 12, 81108 Bratislava
44563485  prifylaktická prehliadka frankovacích strojov  446,40 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovacie stroje Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém DIAMOND č. NZ/16/2012,NZ/14/2012,NZ/12/2012  30/2014  17.3.2014  09.04.2014  16.4.2014 
11440160   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  172,29 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  39/2014  19.3.2014  11.04.2014  16.4.2014 
11440159   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  31/2014  19.3.2014  11.04.2014  16.4.2014 
11440170   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  dodanie a montáž snímačov 2 ks  124,56 
vrátane DPH
  46/2014  27.3.2014  17.04.2014  25.4.2014 
11440168   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
356970270  mobily 3-4/2014  459,23 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    26.3.2014  17.04.2014  25.4.2014 
11440173   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  mobilné telefóny 5ks 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    31.3.2014  22.04.2014  25.4.2014 
11440171   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 83102 Bratislava
31365078  nákup PC a tlačiareň  1193,69 
vrátane DPH
  38/2014  31.3.2014  22.04.2014  25.4.2014 
11440167   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  31,39/2014  26.3.2014  22.04.2014  25.4.2014 
11440118   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  963,25 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  25/2014  5.3.2014  29.04.2014  30.4.2014 
11440206   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 91101 Trenčín
36328057  nákup fotoaparátu pre NP VII-2 aktivita 4.1  280,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014  26/2014  31.3.2014  26.05.2014  28.5.2014 
11440204   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 91101 Trenčín
36328057  nákup notebookov pre NP DEI  1032,79 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013  28/2014  31.3.2014  26.05.2014  28.5.2014 
11440203   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 91101 Trenčín
36328057  nákup výpočtovej techniky pre NP XXV-2  4898,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013  27/2014  31.3.2014  26.05.2014  28.5.2014 
11440202   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 91101 Trenčín
36328057  nákup výpočtovej techniky a kancelárskych prístrojov pre NP VII-2 aktivita 4.1  65367,91 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013  26/2014  31.3.2014  26.05.2014  28.5.2014 
11440121   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 3/2014  2501,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    5.3.2014  13.3.32014  18.3.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť