marec 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440152   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS štúrovo 2/2014  -51,94 
bez DPH
povolenie    14.3.2014  26.03.2014  27.3.2014 
11440151   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS nové zámky 2/2014  -122,72 
bez DPH
povolenie    14.3.2014  26.03.2014  27.3.2014 
11440166   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  preddavok k DEKVS šaľa vyúčtovanie  6000 
bez DPH
zml.    25.3.2014  13.03.2014  26.3.2014 
11440157   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS šaľa 2/2014  -71,86 
bez DPH
zml.    17.3.2014  25.03.2014  26.3.2014 
11440145   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok za poštové služby 2/2014  2006,90 
vrátane DPH
04/04    12.3.2014  20.03.2014  21.3.2014 
11440144   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok za pošt služby 2/2014  4,50 
vrátane DPH
29/2004/SPP DS    12.3.2014  20.03.2014  21.3.2014 
11440122   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  za dodávku plynu 3/2014  6536 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    5.3.2014  13.03.2014  18.3.2014 
11440162   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky
08191606  platba za občerstvenie na EURES aktivitu Raňajky so zamestnávateľmi 2014  60 
bez DPH
  35/2014  20.3.2014  28.03.2014  2.4.2014 
11440139   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za údržbu siete LAN 2/2014  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.3.2014  28.03.2014  2.4.2014 
11440138   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za tel.služby IPT 2/2014  1559,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.3.2014  28.03.2014  2.4.2014 
11440137   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za MPLS VPN za 2/2014  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.3.2014  28.03.2014  2.4.2014 
11440136   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za DSL backup 2/2014  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.3.2014  28.03.2014  2.4.2014 
11440135   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za telefónne služby 2/2014  315,38 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.3.2014  28.03.2014  2.4.2014 
11440118   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  963,25 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  25/2014  5.3.2014  29.04.2014  30.4.2014 
11440147   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelátsky materiál NP VII-2   2151,36 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 16658/12 M ODSMAP zo dňa 17.8.2014  34/2014  12.3.2014  28.03.2014  2.4.2014 
11440146   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky papier NP VII-2  322,50 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011  33/2014  12.3.2014  28.03.2014  2.4.2014 
11440149   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vodné stočné zrážky nové zámky 2/2014  246,72 
vrátane DPH
    13.3.2014  20.03.2014  21.3.2014 
11440148   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vodné stočné zrážky šurany 2/2014  47,98 
vrátane DPH
    13.3.2014  20.03.2014  21.3.2014 
11440143   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa
36550949  vodné stočné šaľa 2/2014  56,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011     12.3.2014  20.03.2014  21.3.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť