November 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4314140010   Eurotoner s.r.o.
Rastislavova 12., Nitra 949 01
43892655  originál toner - AC  728,12 
vrátane DPH
  174/2014 zo dňa 23.10.2014  12.11.2014  18.11.2014  4.12.2014 
4314010419   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  oblasť 44-LAN 10/2014  751,6799999999999 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    10.11.2014  20.11.2014  4.12.2014 
4314010418   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  oblasť 44-IPT 10/2014  859,02 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    10.11.2014  20.11.2014  4.12.2014 
4314010427   PROJEKTENERGY s.r.o.
Benadova 27., Košice 040 22
45599122  uprat. a čist. práce 10/2014  995,00 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 27.2.2014    13.11.2014  20.11.2014  4.12.2014 
4314010409   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703., Zvolen 960 01
31628605  kopírovací papier  1020,00 
vrátane DPH
  164/2014 zo dňa 23.10.2014  05.11.2014  20.11.2014  4.12.2014 
4314010413   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany 921 01
35743565  spotreba elektriny 11/2014  1182,25 
vrátane DPH
č. Z. 4102/2013 zo dňa 1.7.2014, zverejnené dňa 4.7.2014    06.11.2014  14.11.2014  4.12.2014 
4314140014   Jaroslav Kačmár - KAJA
Osikov 238., Osikov 086 42
37579797  kanc. stôl, 4-policový regál  1359,00 
vrátane DPH
  165/2014 zo dňa 23.10.2014  27.11.2014  28.11.2014  4.12.2014 
4314140012   Janete s.r.o.
Hviezdoslavova 5., Rožňava 048 01
31688497  bezpečnostné vesty, rukavice - AC  1398,00 
vrátane DPH
  186/2014 zo dňa 4.11.2014  20.11.2014  27.11.2014  4.12.2014 
4314010424   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby 10/2014 - Plešivec, Dobšina, RV  1572,65 
vrátane DPH
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006    12.11.2014  20.11.2014  4.12.2014 
4314140013   Juriga spol. s.r.o.
Gercenova 3., Bratislava 851 01
31344194  orig. toner - AC  1654,52 
vrátane DPH
  190/2014 zo dňa 4.11.2014  21.11.2014  26.11.2014  4.12.2014 
4314010414   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/A., Bratislava 26 825 11
35815256  zemný plyn 11/2014  1833,00 
vrátane DPH
Zmluva 6300140955 + DOD č. 1 z 1.10.2011    07.11.2014  14.11.2014  4.12.2014 
4314010410   Magnum s.r.o.
Čučmianska Dlhá 2274., Rožňava 048 01
36172515  revízie pohyblivých prívodov  1905,00 
vrátane DPH
  175/2014 zo dňa 30.10.2014  05.11.2014  12.11.2014  4.12.2014 
4314010417   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  oblasť 44 10/2014  3717,64 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    10.11.2014  20.11.2014  4.12.2014 
4314130003   Peter Vanyo
1. mája 378., Krásnohorské Podhradie 049 41
44040059  odizolovanie a odvodnenie budovy - KV  3990,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 028/2014 zo dňa 20.10.2014    20.11.2014  27.11.2014  4.12.2014 
4314100011   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  ZAL FA - poštové služby  5000,00 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    25.11.2014  26.11.2014  4.12.2014 
4314120010   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 10/2014  -51,48 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    14.11.2014  19.11.2014  4.12.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť