marec 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1171540115   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 2/2015  1658,20 
vrátane DPH
zmluva 04/04    12.3.2015  19.03.2015 
1171540116   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 2/2015  4,50 
vrátane DPH
Zmluva 29/2004/SPP DS    12.3.2015  19.03.2015 
1171540110   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pazmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  vodné, stočné šaľa 2/2015  69,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011    10.3.2015  19.03.2015 
1171540090   Novanský Peter - NOVA SERVIS
Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica
40891119  upratovanie 2/2015  2200 
vrátane DPH
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb    3.3.2015  27.03.2015 
1171540122   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  oprava kopírovacieho stroja  240 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení  1/2015  16.3.2015  24.03.2015 
1171520001   IVES Košice
Čsl. Armády 20, 04118 Košice
00162957  záloha na služby STP APV 3/2015-2/2016  35,84 
vrátane DPH
Zmluva o dielo R 35/2012    23.3.2015  01.04.2015 
1171540119   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  vyúčtovanie tepla pracovisko šaľa rok 2014  -149,33 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    16.3.2015  30.03.2015 
1171540100   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  za dodávku tepla pracovisko šaľa 2/2015  3299,23 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    6.3.2015  13.03.2015 
1171540104   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za dodávku elektriny 3/2015  2239,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    9.3.2015  13.03.2015 
1171540099   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  za dodávku plynu za 3/2015  3583 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    5.3.2015  13.03.2015 
1171540138   ARC Design, s.r.o.
Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky
43840655  výroba pečiatok  358,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 07/2014 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva  9/2015  30.3.2015  02.04.2015 
1171540114   ARC Design, s.r.o.
Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky
43840655  výroba pečiatok  227,56 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 07/2014 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva  6/2015  12.3.2015  27.03.2015 
1171540121   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  renovácia tonerov  332,64 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb  2/2015  16.3.2015  24.03.2015 
1171540103   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  renovácia tonerov  1938,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb  2/2015  9.3.2015  24.03.2015 
1171540097   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 2/2015  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    4.3.2015  19.03.2015 
1171540137   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  dobropisy poplatkov za mobily za 20.1.-19.2.2015  -1110,31 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    27.3.2015  22.04.2015 
1171540137   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  dobropisy poplatkov za mobily za 20.1.-19.2.2015  -1110,31 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    27.3.2015  22.04.2015 
1171540137   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  poplatok za mobily 20.3.-19.4.2015  883,16 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    27.3.2015  22.04.2015 
1171540111   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za telef. sužby 2/2015  252,72 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.3.2015  27.03.2015 
1171540107   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové službyza spracovaie poštového poukazu U za mesiac 2/2015  21,75 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014    9.3.2015  13.03.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť