Marec 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031540122   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef.poplatky  6,89€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009    12.03.2015  18.03.2015  18.3.2015 
1031540121   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef. poplatky  11,90€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009    12.03.2015  18.03.2015  18.3.2015 
1031540111   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  sieť 02/2015  2045,42€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.03.2015  25.03.2015  18.3.2015 
1031540110   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  sieť 02/2015  132,82€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.03.2015  25.03.2015  18.3.2015 
1031540109   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  aparáty 02/2015  692,22€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.03.2015  25.03.2015  18.3.2015 
1031540108   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  sieť 02/2015  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.03.2015  25.03.2015  18.3.2015 
1031540107   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  hovorné 02/2015  574,93€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.03.2015  25.03.2015  18.3.2015 
1031540119   Peter Horňák - SHR
Fr. Hečku č.1 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce 02/2015  596,21€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí uprat. služieb zo dňa 16.05.2014    12.03.2015  18.03.2015  18.3.2015 
1031540140   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, Pezinok
34140174  zdrav.výkony  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    17.03.2015  25.03.2015  1.4.2015 
1031540141   AT-CLIP s.ro.
Hrnčiarska 3, 90201 Pezinok
31413641  Konektor RJ 45 60 ks, spojka 2 ks  20,50€ 
vrátane DPH
  9/2015  17.03.2015  19.03.2015  1.4.2015 
1031540115   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
31396674  jedálny kupón 03/2015  9233,82€ 
vrátane DPH
dodatok ku komisionárskej zmluve č.1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  8/2015  03.03.2015  18.03.2015  18.3.2015 
1031540116   Unitec Holding, s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  monitorovanie bezpečnostné 03/2015  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochranných bezpečnostných služieb zo dňa 28.11.2014    10.03.2015  13.03.2015  18.3.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť