December

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1211540479   SWAN, a.s. Borská 6
841 04 Bratislava
47258314  SWAN-hovory  613,27 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 3.1.2007    11.12.2015  16.12.2015  18.12.2015 
1211540487   F-PARKET s.r.o.,SNP 578/3
02901 Námestovo
47717947  Koberce  740,60 
vrátane DPH
  č.107A/2015  15.12.2015  18.12.2015  18.12.2015 
1211540477   SWAN, a.s. Borská 6
841 04 Bratislava
47258314  SWAN-nájom  867,36 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 3.1.2007    11.12.2015  16.12.2015  18.12.2015 
1211540514   Tlačiareň Kubík s.r.o., KIiňanská cesta 567
029 01 Námestovo
47751011  Výroba informačných tabúľ s montážou  960 
vrátane DPH
  Objednávka č.109/2015  28.12.2015  30.12.2015  11.1.2016 
1211540492   PERGAMON spol.s.r.o. 128, Chemická 1
831 04 Bratislava 3
31327681  Toner   1134,02 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015-M_OVO    15.12.2015  22.12.2015  23.12.2015 
1211540462   MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
35743565  Dodávka zemného plynu  1149,97 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke zem. plynu č.160/OVS/2015 z 29.4.2015    2.12.2015  08.12.2015  18.12.2015 
1211540520   TaP,s.r.o. Ľudovíta Štúra 2296/8
026 01 Dolný Kubín
36758361  Poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb  1248 
vrátane DPH
zmluva č.6/2014/1 zo dňa 16.12.2014    31.12.2016  31.12.2016  11.1.2016 
1211540460   TaP,s.r.o. Ľudovíta Štúra 2296/8
026 01 Dolný Kubín
36758361  Poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb  1248,00 
vrátane DPH
zmluva č.6/2014/1 zo dňa 16.12.2014    1.12.2015  08.12.2015  18.12.2015 
1211540478   SWAN, a.s. Borská 6
841 04 Bratislava
47258314  Swan-lan  1353,02 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 3.1.2007    11.12.2015  16.12.2015  18.12.2015 
1211540488   Okresný súd, Námestie Antona Bernoláka 332/16
02901 Námestovo
42061385  Revízie kotolní a komínov  1781,66 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní služieb zo dňa 1.3.2010    15.12.2015  18.12.2015  18.12.2015 
1211540463   MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
35743565  Dodávka EE  2409,75 
vrátane DPH
zmluva o dodávke EE č.4089/2013 z 27.12.2013    2.12.2015  08.12.2015  18.12.2015 
1211540475   SWAN, a.s. Borská 6
841 04 Bratislava
47258314  SWAN-WAN  2943,71 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 3.1.2007    11.12.2015  16.12.2015  18.12.2015 
1211540486   PERGAMON spol.s.r.o. 128, Chemická 1
831 04 Bratislava 3
31327681  Toner  3352,74 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015-M_OVO    15.12.2015  22.12.2015  23.12.2015 
1211540489   SOJCAK s.r.o., Pod Žiarcom 277/16
027 44 Tvrdošín
46239448  Oprava izolácie stien vstupu do budovy   6474,37 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.426/121/2015 z 11.11.2015    15.12.2015  21.12.2015  11.1.2016 
1211540483   GGFS s.r.o. Sasinkova 5
811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  10015,01 
vrátane DPH
dohoda o prístupení k rámcovej dohode 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015    11.12.2015  22.12.2015  23.12.2015 
1211540501   OravaNet, Slovensko, spol.s.r.o., Pod Stráňou 868/37
028 01 Trstená
36359734  Demontáž a montáž radiatorov  13427,86 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.415/121/2015 zo dňa 27.10.2015    18.12.2015  22.12.2015  23.12.2015 
1211540490   SOJCAK s.r.o., Pod Žiarcom 277/16
027 44 Tvrdošín
46239448  Oprava izolácie- obvodové múry, priestory suterénu ÚPSVR Námestovo  34732,52 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.416/121/2015 z 4.11.2015    15.12.2015  21.12.2015  11.1.2016 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Námestovo)

Tlačiť