december 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171540546   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pazmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  vodné stočné pracovisko šaľa 11/2015  90,52 
vrátane DPH
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011     11.12.2015  21.12.2015  7.1.2016 
1171540545   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vodné stočné zrážky 11/2015  213,89 
vrátane DPH
zmluva    11.12.2015  21.12.2015  7.1.2016 
1171540542   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    10.12.2015  21.12.2015  7.1.2016 
1171540539   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    7.12.2015  21.12.2015  7.1.2016 
1171540537   BIELMED, s.r.o.
Smetanova 17 943 01 Štúrovo
46873163  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    7.12.2015  21.12.2015  7.1.2016 
1171540524   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    3.12.2015  21.12.2015  7.1.2016 
1171540524   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    3.12.2015  21.12.2015  7.1.2016 
1171540533   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok za telef. a internet 11-12/2015  346,13 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214    7.12.2015  17.12.2015  7.1.2016 
1171540535   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  poplatok za ochranu objektov 11/2015  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    7.12.2015  16.12.2015  7.1.2016 
1171540526   Pneu Comp, s.r.o.
Nám. Hrdinov 8, 94054 Nové Zámky
36527696  výmena pneumatík  65,75 
vrátane DPH
  164/2014  3.12.2015  16.12.2015  7.1.2016 
1171540534   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok za spracovanie PPU 11/2015  18,30 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014    7.12.2015  14.12.2015  7.1.2016 
1171540531   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  za dodávku tepla pracovisko šaľa 11/2015  2159,52 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    4.12.2015  14.12.2015  7.1.2016 
1171540531   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  za dodávku tepla pracovisko šaľa 11/2015  2159,52 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    4.12.2015  14.12.2015  7.1.2016 
1171540523   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za dodávku plynu 12/2015  2054,56 
vrátane DPH
Zmluva 160/OVS/2015    2.12.2015  14.12.2015  7.1.2016 
1171540522   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za dodávku elektriny 12/2015  989,53 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1    2.12.2015  14.12.2015  7.1.2016 
1171540521   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za dodávku elektriny 12/2015  740,08 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1    2.12.2015  14.12.2015  7.1.2016 
1171540543   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky
00891606  občerstvenie vianoce  40 
bez DPH
  objednávka SF  11.12.2015  11.12.2015 VPD 11715A0735  7.1.2016 
1171540525   AUTOSERVIS Holubec, a.r.o.
Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany
36524042  oprava motorového vozidla NZ 020 BX  87,20 
vrátane DPH
  56/2015  3.12.2015  09.12.2015  7.1.2016 
1171540373   MUDr. Margita Lórandová
Andovská 9/D, Nové Zámky
34061282  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    4.12.2015  09.12.2015  7.1.2016 
1171540538   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  14 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2015/ÚPSVR Nové Zámky, dodatok č.1    7.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1171540520   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    1.12.2015  08.12.2015  7.1.2016 
1171540530   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie kreditu DEKVS pracovisko nové zámky  15000 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 77539  4.12.2015  24.11.2015  7.12.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť