Máj 2016

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031640245   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 04/2016  2384,30€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004    12.05.2016  18.05.2016  3.6.2016 
1031640244   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytovanie služieb - Komplexná správa 03/2016  173,72€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb VOB/41/2016 -M-OVO    10.05.2016  16.05.2016  3.6.2016 
1031640243   AMOMED s.r.o
Košická 52, 821 08 Bratislava
47046198  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    11.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640241   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné 04/2016  588,80€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640240   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  sieť 04/2016  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640239   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  sieť 04/2016  2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640238   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  sieť 04/2016  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640237   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  apartáty 04/2016  692,22€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640236   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, 902 01 Pezinok
34140174  zdrav. výkon   6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    10.05.2016  18.05.2016  3.6.2016 
1031640235   Bartlová Andrea MUDr.
Na Pasienku6, 900 25 Chorvátsky Grob
36817414  zdrav. výkon  13,94€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    10.05.2016  18.05.2016  3.6.2016 
1031640234   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  spotreba energie 04/2016  651,80€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    09.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640233   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby 04/2016  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    09.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640232   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  spotreba energií 004/2016  1336,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    09.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640231   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby 04/2016  964,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    09.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640230   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu 04/2016  3,75€ 
vrátane DPH
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180    09.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640229   Unitec Holding s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  bezpečnostné monitorovanie 05/2016  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochr. bezpeč. služieb zo dňa 18.11.2014    09.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640228   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  spotreba benzín, nafta 04/2016  259,60€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    06.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640227   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné za máj 2016  3918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    06.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640226   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 05/2016  348,29€ 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015    04.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640225   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina 05/2016  274,55€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke el. energie zabezp. distrib. el. energie a prevzatí zodp. za odchýlky zo dňa 11.10.2013 č. 24094/2013    04.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2016 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť