Máj 2016

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031640239   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  sieť 04/2016  2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640238   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  sieť 04/2016  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640237   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  apartáty 04/2016  692,22€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640236   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, 902 01 Pezinok
34140174  zdrav. výkon   6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    10.05.2016  18.05.2016  3.6.2016 
1031640235   Bartlová Andrea MUDr.
Na Pasienku6, 900 25 Chorvátsky Grob
36817414  zdrav. výkon  13,94€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    10.05.2016  18.05.2016  3.6.2016 
1031640234   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  spotreba energie 04/2016  651,80€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    09.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640233   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby 04/2016  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    09.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640232   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  spotreba energií 004/2016  1336,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    09.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640231   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby 04/2016  964,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    09.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640230   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu 04/2016  3,75€ 
vrátane DPH
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180    09.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640229   Unitec Holding s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  bezpečnostné monitorovanie 05/2016  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochr. bezpeč. služieb zo dňa 18.11.2014    09.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640228   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  spotreba benzín, nafta 04/2016  259,60€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    06.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640227   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné za máj 2016  3918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    06.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640226   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 05/2016  348,29€ 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015    04.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640225   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina 05/2016  274,55€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke el. energie zabezp. distrib. el. energie a prevzatí zodp. za odchýlky zo dňa 11.10.2013 č. 24094/2013    04.05.2016  12.05.2016  3.6.2016 
1031640270   Office Depot s.r.o
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
36192384  stoličky 9 ks  504,00€ 
vrátane DPH
  24/2016  17.05.2016  20.05.2016  3.6.2016 
1031640267   Kanal M.P.S. s.r.o
Šamorínska 39, 903 01 Senec
35710357  sanácia kanalizačného potrubia  3831,72€ 
vrátane DPH
  25/2016  17.05.2016  20.05.2016  3.6.2016 
1031640242   Evrofin Int. spol.s.r.o - organizačná
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  pravidelná prehliadka neopostu  98,16€ 
vrátane DPH
  26/2016  10.05.2016  18.05.2016  3.6.2016 
1031640268   Kanal M.P.S. s.r.o
Šamorínska 39, 903 01 Senec
35710357  utesnenie osadenej prípojky  184,10€ 
vrátane DPH
  27/2016  17.05.2016  20.05.2016  3.6.2016 
1031640280   ADR Trans
Bratislavská 42/31, 900 21 Svätý Jur
41494211  vývoz a likvidácia vyradeného majetku  99,00€ 
vrátane DPH
  28/2016  26.05.2016  30.05.2016  3.6.2016 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2016 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť