Jún 2016

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031640305   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  sieť 05/2016  2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.06.2016  17.06.2016  4.7.2016 
1031640304   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  sieť 05/2016  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    10.06.2016  17.06.2016  4.7.2016 
1031640292   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  spotreba plynu, el. energie, vody, stočné a zrážkové vody 05/2016  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    06.06.2016  13.06.2016  4.7.2016 
1031640293   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  spotreba plynu, el. energie, vody, stočné a zrážkové vody 06/2016  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    03.06.2016  13.06.2016  4.7.2016 
1031640297   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu 05/2016  5,25€ 
bez DPH
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180    08.06.2016  13.06.2016  4.7.2016 
1031640299   Pergamon spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery HP  2220,47€ 
vrátane DPH
  31/2016  09.06.2016  13.06.2016  4.7.2016 
1031640300   Pergamon spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery Non HP  719,84€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda -dodanie originálnych náplní HP do tlač. zariadení org. rezortu MPSVR SR zo dňa 5.8.2015  32/2016  09.06.2016  13.06.2016  4.7.2016 
1031640327   Reiwag Facility Services SK
Jašíková 2, 821 03 Bratislava
35905816  upratovacie práce 05/2016  898,90€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb č. Z 201525130-Z, zo dňa 19.10.2015    13.06.2016  17.06.2016  4.7.2016 
1031640341   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, 902 01 Pezinok
34140174  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    29.6.2016  01.07.2016  20.7.2016 
1031640336   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, 902 01 Pezinok
34140174  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    22.06.2016  24.06.2016  4.7.2016 
1031640331   Konigová Renáta MUDr.
Nám.l.mája 6, 903 01 Senec
35928310  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    15.06.2016  17.06.2016  4.7.2016 
1031640330   Medicus s.r.o
42, 900 86 Budmerice
35913339  zdrav. výkon  90,61€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    15.06.2016  17.06.2016  4.7.2016 
1031640329   Benmedika s.r.o
Poľovnícka 14, 900 24 Veľký Biel
44153015  zdrav. výkon  34,85€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    15.06.2016  17.06.2016  4.7.2016 
1031640328   Medicart s.r.o
Šustekova 2, 851 04 Bratislava
36713589  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    15.06.2016  17.06.2016  4.7.2016 
1031640295   AS-Doctor, s.r.o
Senecká 23, 90201 Pezinok
35913339  zdrav. výkon  27,88€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    07.06.2016  08.06.2016  4.7.2016 
1031640287   Vitacare, s.r.o
Kalinšiakova 45, 903 01 Senec
48036439  zdrav. výkon  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    03.06.2016  13.06.2016  4.7.2016 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2016 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť