jún 2016

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171640297   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok za tel.služby IPT 5/2016  1559,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-IPT    10.6.2016  30.06.2016  4.7.2016 
1171640296   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok za DSLback up 5/2016  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-DSL    10.6.2016  30.06.2016  4.7.2016 
1171640295   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok za MPLS VPN 5/2016  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17    10.6.2016  30.06.2016  4.7.2016 
1171640294   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok za tel. služby za 5/2016  354,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN hands/1002887    10.6.2016  30.06.2016  4.7.2016 
1171640285   FINAL - CD Bratislava. spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá 4,5/2016  343,44 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb 216/OVS/2016    6.6.2016  30.06.2016  4.7.2016 
1171640280   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 96047 Zvolen
46268995  upratovanie 5/2016  2602,61 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541914_Z    3.6.2016  30.06.2016  4.7.2016 
1171640272   MUDr. Eva Kalivodová
Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky
31141293  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  27,88 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    2.6.2016  30.06.2016  4.7.2016 
1171640271   MUDr. Peter Janák, OPTOMEDIC, s.r.o.
č. 377, 94358 Kamenný Most
43860524  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    2.6.2016  30.06.2016  4.7.2016 
1171640267   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  vyúčtovanie nákladov nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo rok 2015  -6132,99 
vrátane DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13    2.6.2016  29.06.2016  4.7.2016 
1171640301   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok za poštové služby 5/2016  4,50 
vrátane DPH
Zmluva 29/2004/SPP DS    13.6.2016  20.06.2016  24.6.2016 
1171640300   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok za poštové služby 5/2016  1256,10 
vrátane DPH
zmluva 02/04    13.6.2016  20.06.2016  24.6.2016 
1171640299   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pazmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  poplatok za vodné stočné 5/2016 pracovisko šaľa  60,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011    13.6.2016  20.06.2016  24.6.2016 
1171640290   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok za spracovanie PPP U 5/2016  16,50 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014    8.6.2016  20.06.2016  24.6.2016 
1171640284   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    6.6.2016  20.06.2016  24.6.2016 
1171640279   KELCOM international, spol. s r.o.
Tajovskáho 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 5/2016  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    3.6.2016  20.06.2016  24.6.2016 
1171640266   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    1.6.2016  20.06.2016  24.6.2016 
1171640228   CLINICUS, s.r.o., MUDr. Ivana Dragúňová
Hledíková 3, 94201 Šurany
45681414  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  48,79 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    8.6.2016  20.06.2016  24.6.2016 
1171640202   MUDr. Ján Gajdošík s.r.o.
Komárňanská 24, 94001 Nové Zámky
47060824  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  69,70 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    8.6.2016  20.06.2016  24.6.2016 
1171640193   NEMESIA, s.r.o.
Železničná 8, 94110 Tvrdošovce
43912231  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  55,76; 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    7.6.2016  20.06.2016  24.6.2016 
1171640288   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM 5/2016  618,88 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty 002863/73120/2004    8.6.2016  15.06.2016  17.6.2016 
1171640287   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok za telefóny a internet 5-6/2016  392,26 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214    7.6.2016  15.06.2016  17.6.2016 
1171640278   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  poplatok za dodávku tepla pracovisko šaľa 5/2016  872,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    3.6.2016  09.06.2016  10.6.2016 
1171640270   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  poplatok za dodávku elektriny 6/2016  210,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1    2.6.2016  09.06.2016  10.6.2016 
1171640269   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  poplatok za dodávku elektriny 6/2016  1154,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1    2.6.2016  09.06.2016  10.6.2016 
1171640268   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  poplatok za dodávku plynu 6/2016  1285,82 
vrátane DPH
Zmluva 160/OVS/2015    2.6.2016  09.06.2015  10.6.2016 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2016 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť