apríl 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901740325   Green Wave Recycling s.r.o.
Ďurkova 9, 94901 Nitra
45539197  mobilná skartácia dokumentov  1,20 [$EUR] 
vrátane DPH
390/OVS/2016  xxx  10.04.2017  26.04.2017  2.5.2017 
1901740304   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park  310,44 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  xxx  04.04.2017  26.04.2017  2.5.2017 
1901740283   TREXIMA Bratislava spol. s r.o.
Drobného 29, 84407 Bratislava
31364381  mesačný poplatok za prevádzku a údržbz APV IS ISTP  24900,00 [$EUR] 
vrátane DPH
330/OMIS/2015  xxx  24.03.2017  18.04.2017  2.5.2017 
1901740347   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky  8280,00 [$EUR] 
vrátane DPH
368/OI/2016  xxx  13.04.2017  26.04.2017  2.5.2017 
1901740324   Icebreaker spol. s r.o.
Budatínska 29, 85105 Bratislava
46035591  mediálna kampaň  54713,53 [$EUR] 
vrátane DPH
461/KGR/2016  xxx  06.04.2017  26.04.2017  2.5.2017 
1901740320   See & Go s.r.o.
Nám.Slobody 28, 81106 Bratislava
45937044  mediálna kampaň  34635,95 [$EUR] 
vrátane DPH
460/KGR/2016  xxx  05.04.2017  26.04.2017  2.5.2017 
1901740288   See & Go s.r.o.
Nám.Slobody 28, 81106 Bratislava
45937044  mediálna kampaň  32816,05 [$EUR] 
vrátane DPH
460/KGR/2016  xxx  22.03.2017  26.04.2017  2.5.2017 
1901740222   Icebreaker spol. s r.o.
Budatínska 29, 85105 Bratislava
46035591  mediálna kampaň  55080,20 [$EUR] 
vrátane DPH
461/KGR/2016  xxx  02.03.2017  26.04.2017  2.5.2017 
1901740313   RNDr.Dušan Kešický
J.Jonáša 11, 84108 Bratislava
33658129  lektorovanie  400,00 [$EUR] 
bez DPH
xxx  80/2017  05.04.2017  27.04.2017  2.5.2017 
1901740252   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  konferenčný hovor IPT  119,88 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  288/2014  13.03.2017  03.04.2017  2.5.2017 
1901740251   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  IP telefonia  2852,28 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  13.03.2017  03.04.2017  2.5.2017 
1901740335   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 8, 81762 Bratislava
35763469  hlasové a dátové služby  51,92 [$EUR] 
vrátane DPH
telefónne tarify  xxx  10.04.2017  26.04.2017  2.5.2017 
1901740318   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 8, 81762 Bratislava
35763469  hlasové a dátové služby  952,79 [$EUR] 
vrátane DPH
telefónne tarify  xxx  06.04.2017  26.04.2017  2.5.2017 
1901740292   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2443,40 [$EUR] 
bez DPH
91/OF/2016  82/2017  29.03.2017  18.04.2017  2.5.2017 
1901740259   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  697680,00 [$EUR] 
bez DPH
91/OF/2016  71/2017  13.03.2017  06.04.2017  2.5.2017 
1901740253   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL poplatky  2702,57 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  13.03.2017  03.04.2017  2.5.2017 
1901740249   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL poplatky  265,63 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  13.03.2017  03.04.2017  2.5.2017 
1901740360   Kärcher Slovakia s.r.o.
Bratislavská 31, 94901 Nitra
43967663  dodávka tepovača  354,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  115/2017  20.04.2017  26.04.2017  2.5.2017 
1901740341   ITALMARKET SLOVAKIA a.s.
Holubyho 1/A, 81103 Bratislava
35758601  dodávka potravinových balíčkov  3044167,64 [$EUR] 
vrátane DPH
392/OPERDFaFEAD/2016  48/2017  11.04.2017  21.04.2017  2.5.2017 
1901740302   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu  1254,60 [$EUR] 
vrátane DPH
160/OVS/2015  xxx  04.04.2017  11.04.2017  2.5.2017 
1901740195   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  23073,04 [$EUR] 
vrátane DPH
332/OI/2015, 333/OI/2015  45/2017  22.02.2017  18.04.2017  2.5.2017 
1901740186   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  207973,35 [$EUR] 
vrátane DPH
332/OI/2015, 333/OI/2015  35/2017  21.02.2017  07.04.2017  2.5.2017 
1901740236   AutoCont SK a.s.
Eisteinova 24, 85101 Bratislava
36396222  dodávka licencií antivírusového softvéru pre mobilné zariadenia  11998,80 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  69/2017  09.03.2017  03.04.2017  2.5.2017 
1901740245   KONIMPEX s.r.o.
Jantárova 30, 04001 Košice
36174874  dodávka kancelárskych stoličiek  23940,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  57/2017  10.03.2017  03.04.2017  2.5.2017 
1901740276   IVAN SEJUT-SISOFT Computer
Slovenská 50/21, 05201 Spišská Nová Ves
37181297  dodávka kancelárskeho materiálu  23871,60 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  61/2017  21.03.2017  11.04.2017  2.5.2017 
1901740265   IKAS s.r.o.
Námestie slobody 48, 06601 Humenné
36475891  dodávka kancelárskeho materiálu  20983,28 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  60/2017  15.03.2017  06.04.2017  2.5.2017 
1901740301   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  2023,30 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  04.04.2017  26.04.2017  2.5.2017 
1901740300   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  264,16 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  04.04.2017  26.04.2017  2.5.2017 
1901740267   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  206,05 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  17.03.2017  03.04.2017  2.5.2017 
1901740340   Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18, 81415
00179132  distribúcia potravinových balíčkov  67090,80 [$EUR] 
bez DPH
375/OPERDFaFEAD/2016  xxx  11.04.2017  21.04.2017  2.5.2017 
1901740296   Charita sv.Alžbety n.o.
J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen
42000513  distribúcia potravinových balíčkov  2324,68 [$EUR] 
bez DPH
366/OPERDFaFEAD/2016  xxx  31.03.2017  13.04.2017  2.5.2017 
1901740264   Charita sv.Alžbety n.o.
J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen
42000513  distribúcia potravinových balíčkov  2324,68 [$EUR] 
bez DPH
366/OPERDFaFEAD/2016  xxx  15.03.2017  13.04.2017  2.5.2017 
1901740258   Softec spol. s r.o.
Jarošova 1, 83103 Bratislava
00683540  analytické, programátorské a konzultačné práce pri poskytovaní podpory prevádzky APV  19155,60 [$EUR] 
vrátane DPH
99/OZ/2004  xxx  13.03.2017  03.04.2017  2.5.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť