máj 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901740361   Peter Kuníček
Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno
43678858  Maďarský deň  1082,88 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  75/2017  20.04.2017  05.05.2017  1.6.2017 
1901740311   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  14155,16 [$EUR] 
vrátane DPH
332/OI/2015, 333/OI/2015  88/2017  04.04.2017  11.05.2017  1.6.2017 
1901740289   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  198528,03 [$EUR] 
vrátane DPH
332/OI/2015, 333/OI/2015  64/2017  27.03.2017  11.05.2017  1.6.2017 
1901740404   Obec Mlynky
  daň z nehnuteľnosti  387,88 [$EUR] 
bez DPH
rozhodnutie č.2710110206  xxx  04.05.2017  11.05.2017  1.6.2017 
1901740337   MIHI.sk s.r.o.
Lichardova 200/13, 97613 Slovenská Ľupča
36645095  dodávka viazacieho stroja  478,80 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  102/2017  10.04.2017  02.05.2017  1.6.2017 
1901740397   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  2023,30 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  03.05.2017  26.05.2017  1.6.2017 
1901740396   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  264,16 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  03.05.2017  26.05.2017  1.6.2017 
1901740395   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu  1254,60 [$EUR] 
vrátane DPH
160/OVS/2015  xxx  03.05.2017  09.05.2017  1.6.2017 
1901740326   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  222,40 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  10.04.2017  05.05.2017  1.6.2017 
1901740419   LogicPark s.r.o.
kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina
44204361  servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK  324,00 [$EUR] 
vrátane DPH
18/OSaP/2009  xxx  10.05.2017  16.05.2017  1.6.2017 
1901740390   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  135,55 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  02.05.2017  05.05.2017  1.6.2017 
1901740383   KIMEX Group s.r.o.
Poštová 8, 04001 Košice
36191906  Národné stretnutie Eures  4278,50 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  76/2017  27.04.2017  30.05.2017  1.6.2017 
1901740395   Ka-Pe Security s.r.o.
Priemyselná 6, 82109 Bratislava
46729976  strážna služba, kontrola a obsluha kotolní  7779,12 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  89/2017  03.05.2017  09.05.2017  1.6.2017 
1901740391   Ing.Jaroslav Kmeť - TONER
Suvorovova 36, 01001 Žilina
34495827  výroba pečiatok  138,77 [$EUR] 
vrátane DPH
Z201610673_Z  122/2017  02.05.2017  15.05.2017  1.6.2017 
1901740376   Ing.Jaroslav Kmeť - TONER
Suvorovova 36, 01001 Žilina
34495827  výroba pečiatok  1384,40 [$EUR] 
vrátane DPH
Z201610673_Z  112/2017  25.04.2017  15.05.2017  1.6.2017 
1901740418   Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava
00603481  poplatok za odvoz odpadu  169,89 [$EUR] 
bez DPH
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia  xxx  10.05.2017  16.05.2017  1.6.2017 
1901740375   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  1086,80 [$EUR] 
bez DPH
91/OF/2016  97/2017  25.04.2017  19.05.2017  1.6.2017 
1901740365   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  531088,00 [$EUR] 
bez DPH
91/OF/2016  97/2017  20.04.2017  05.05.2017  1.6.2017 
1901740408   FÚRA s.r.o.
SNP 77, 0442 Rozhanovce
36211451  odvoz komunálneho odpadu  8,43 [$EUR] 
vrátane DPH
44/OZ/2005  xxx  05.05.2017  11.05.2017  1.6.2017 
1901740403   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  422,45 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  111/2017  04.05.2017  26.05.2017  1.6.2017 
1901740398   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park  274,62 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  xxx  03.05.2017  26.05.2017  1.6.2017 
1901740421   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  293,45 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  103/2017  10.05.2017  19.05.2017  1.6.2017 
1901740386   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  69,40 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  111/2017  28.04.2017  19.05.2017  1.6.2017 
1901740385   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  21,60 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  108/2017  28.04.2017  19.05.2017  1.6.2017 
1901740384   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  21,60 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  109/2017  28.04.2017  19.05.2017  1.6.2017 
1901740370   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  247,20 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  113/2017  21.04.2017  11.05.2017  1.6.2017 
1901740369   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  1364,46 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  91/2017  21.04.2017  11.05.2017  1.6.2017 
1901740368   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  49,33 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  95/2017  21.04.2017  05.05.2017  1.6.2017 
1901740358   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  21,60 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  105/2017  19.04.2017  05.05.2017  1.6.2017 
1901740357   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  247,20 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  100/2017  19.04.2017  05.05.2017  1.6.2017 
1901740351   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  21,60 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  104/2017  18.04.2017  05.05.2017  1.6.2017 
1901740350   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  21,60 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  99/2017  18.04.2017  02.05.2017  1.6.2017 
1901740349   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  21,60 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  101/2017  18.04.2017  02.05.2017  1.6.2017 
1901740338   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  21,60 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  94/2017  11.04.2017  02.05.2017  1.6.2017 
1901740345   Faveo s.r.o.
Beňadická 20, 85106 Bratislava
36249254  spiatočná letenka Viedeň-Brusel  630,00 [$EUR] 
bez DPH
354/SE/2015  98/2017  12.04.2017  02.05.2017  1.6.2017 
1901740465   Detský domov Harmónia
Stavbárska 6, 82107 Bratislava
00163261  refakturácia nákladov  324,78 [$EUR] 
bez DPH
65/OVS/2016  xxx  19.05.2017  26.05.2017  1.6.2017 
1901740461   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  oprava výpočtovej techniky  762,46 [$EUR] 
vrátane DPH
368/OI/2016  106/2017, 117/2017, 119/2017  17.05.2017  26.05.2017  1.6.2017 
1901740452   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky  8280,00 [$EUR] 
vrátane DPH
368/OI/2016  xxx  16.05.2017  26.05.2017  1.6.2017 
1901740382   DAG SLOVAKIA a.s.
Volgogradská 9, 08001 Prešov
44886021  stavebné práce  12222,80 [$EUR] 
vrátane DPH
539/OVS/2016  xxx  27.04.2017  19.05.2017  1.6.2017 
1901740307   COMORRA SERVIS
Športová 1, 94501 Komárno
44191758  Maďarský deň  1188,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  74/2017  04.04.2017  05.05.2017  1.6.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť