Apríl 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1431740148   Obec Plešivec
Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11
00328642  nájomné,vodné,stočné 3/2017  151,20 
vrátane DPH
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015    04.04.2017  11.04.2017  2.5.2017 
1431740152   Ochrana zdravia s.r.o.
Poštová 11., Tornaľa 982 01
36620734  zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
    05.04.2017  11.04.2017  2.5.2017 
1431740179   Orange a.s.
Metodova 8., Bratislava 821 08
35697270  tel. poplatky, AC, internet 4/2017  534,39 
vrátane DPH
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605,    13.04.2017  20.04.2017  2.5.2017 
1431701838   PROEKO
Strmý vršok 18., Bratislava 48 841 06
35900831  účastnícky poplatok-seminár(Oroszová,Simon)  134,00 
vrátane DPH
  44/2017 zo dňa 7.4.2017  10.04.2017  13.04.2017  2.5.2017 
1431740194   ROLL-MONT
Edelényska 32., Rožňava 048 01
33010366  nastavenie okien v ÚPSVaR  96,60 
vrátane DPH
  45/2017 zo dňa 19.4.2017  24.04.2017  27.04.2017  2.5.2017 
1431740150   ROLL-MONT
Edelényska 32., Rožňava 048 01
33010366  interiérové žalúzie, výmena, montáž  1171,84 
vrátane DPH
  29/2017 zo dňa 15.3.2017  05.04.2017  11.04.2017  2.5.2017 
1431701697   RVRENT s.r.o.
Trnavská cesta 74/A., Bratislava 821 02
47963832  nájomné, prev.náklady 5/2017  505,23 
vrátane DPH
Zmluva 424/143/2016 o nájme nebytových priestorov z 11.8.2016    05.04.2017  07.04.2017  2.5.2017 
1431740178   Slov.pošta a.s
Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99
36631124  pošt.služby-Pleš.Dobš. 3/2017  1081,60 
vrátane DPH
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006    13.04.2017  20.04.2017  2.5.2017 
1431740162   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  hlasové služby 4/2017  116,00 
vrátane DPH
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013    11.04.2017  13.04.2017  2.5.2017 
1431740161   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  hlasové služby 4/2017  17,88 
vrátane DPH
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013    11.04.2017  13.04.2017  2.5.2017 
1431740188   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 3/2017  -57,00 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    18.04.2017  27.04.2017  2.5.2017 
1431740164   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99
36631124  spracovanie pošt.poukazu 3/2017  6,75 
vrátane DPH
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006    11.04.2017  13.04.2017  2.5.2017 
1431740196   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  tankovanie, servis 4/2017 - I.  430,82 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004    26.04.2017  27.04.2017  2.5.2017 
1431740149   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  tankovanie, servis 3/2017 - II.  692,52 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004    05.04.2017  11.04.2017  2.5.2017 
1431740189   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  prístup-kódovanie Pleš.-Krajcová  87,60 
vrátane DPH
  43/2017 zo dňa 7.4.2017  18.04.2017  20.04.2017  2.5.2017 
1431740172   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  tel. poplatky 103-11001939 3/2017  100,66 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.04.2017  20.04.2017  2.5.2017 
1431740171   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  DSL poplatky DSL 3/2017  531,26 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.04.2017  20.04.2017  2.5.2017 
1431740170   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  DSL poplatky IPT 3/2017  859,02 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.04.2017  20.04.2017  2.5.2017 
1431740169   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  DSL poplatky 44 3/2017  3717,64 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.04.2017  20.04.2017  2.5.2017 
1431740168   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
35680202  správa a údržba LAN sieti 3/2017  751,68 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.04.2017  20.04.2017  2.5.2017 
1431740163   VAMED s.r.o.
Gemerská 233., Plešivec 049 11
43916678  zdravotné výkony  118,49 
vrátane DPH
    11.04.2017  27.04.2017  2.5.2017 
1431701703   Veolia Energia Poprad a.s.
Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11
36179345  spotreba tepla 4/2017  338,69 
vrátane DPH
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015    05.04.2017  07.04.2017  2.5.2017 
1431740159   Veolia Energia Vých.Slov
Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11
36179345  spotreba tepla 3/2017  33,00 
vrátane DPH
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012    11.04.2017  20.04.2017  2.5.2017 
1431740142   Veolia Energia Vých.Slov
Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11
36179345  spotreba tepla1.1-31.12.2016  89,66 
vrátane DPH
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012    03.04.2017  07.04.2017  2.5.2017 
1431740135   VVS a.s.
Komenského50., Košice 042 48
30794536  vyúčtovanie vody 4.12.2016-20.3.2017  772,98 
vrátane DPH
Dohoda o odbere vody 60-00009283A982015 z 13.5.2015    27.03.2017  07.04.2017  2.5.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť