Marec 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1061740157   FINAL - CD Bratislava spol. s
Ivánska cesta 30, 821 04 Bratislava
45960470  prezutie pneumatík   82,81  
vrátane DPH
RD: 216/OVS/2016     10.4.2017   20.04.2017  12.6.2017 
1061740145   FINAL - CD Bratislava spol. s
Ivánska cesta 30, 821 04 Bratislava
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlo- marec 2017   83,58  
vrátane DPH
RD: 216/OVS/2016     04.4.2017   11.04.2017  12.6.2017 
1061740099   FINAL - CD Bratislava spol. s
Ivánska cesta 30, 821 04 Bratislava
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlo- február 2017   83,58  
vrátane DPH
RD: 216/OVS/2016     03.3.2017   13.03.2017  9.6.2017 
1061740161   FINAL - CD Bratislava spol. s
Ivánska cesta 30, 821 04 Bratislava
45960470  prezutie pneumatík, žiarovky   98,46  
vrátane DPH
RD: 216/OVS/2016    10.4.2017   19.04.2017  12.6.2017 
1061740163   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 16.03.- 31.03.2017   288,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    10.4.2017   19.04.2017  12.6.2017 
1061740137   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 01.03.- 15.03.2017   126,93 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    23.3.2017   30.03.2017  12.6.2017 
1061740112   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 16.2.- 28.02.2017   225,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    09.3.2017  17.03.2017  9.6.2017 
1061740104   MAGNA ENERGIA a.s.
Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany
35743565  dodávka plyn 3/2017   1001,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015     07.3.2017   13.03.2017  9.6.2017 
1061740121   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  MPLSVPN 02/2017   2045,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 5837/2011     13.3.2017   17.03.2017  9.6.2017 
1061740120   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL back up 02/2017   265,63  
vrátane DPH
Zmluva č. 5837/2011     13.3.2017   17.03.2017  9.6.2017 
1061740122   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  volania PN HC 02/2017   488,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 5837/2011    13.3.2017   17.03.2017  9.6.2017 
1061740119   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  IP- Telefonia 02/2017   725,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 5837/2011    13.3.2017   17.03.2017  9.6.2017 
1061740118   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  údržba siete LAN 02/2017   1277,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 5837/2011    13.3.2017   17.03.2017  9.6.2017 
1061740141   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  Oprava privolávača výťahu a svietidiel   204,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 8588/2016    03.4.2017   11.04.2017  12.6.2017 
1061740130   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov február 2017   4656,84  
vrátane DPH
Zmluva č. 8588/2016    16.3.2017   22.03.2017  9.6.2017 
1061740150   TSU, š.p. 106
Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany
00057380  TSÚ 03/2017 vykurovanie,dod. vody,osvetlenie,ost.   3281,93  
vrátane DPH
Zmluva č. S/215/2005    06.4.2017   11.04.2017  12.6.2017 
1061740102   TSU, š.p. 106
Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany
00057380  TSÚ 02/2017 vykurovanie,dod. vody,osvetlenie,ost.   3065,72  
vrátane DPH
Zmluva č. S/215/2005    06.3.2017   13.03.2017  9.6.2017 
1061740129   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 81106 Bratislava
35954612  super internet Naplno 03/2017   23,46 
vrátane DPH
Zmluva č.0016040074     15.3.2017   21.03.2017  9.6.2017 
1061740126   Vodárenské a techn.služby 106
Šafáriková 30, 92001 Hlohovec
36255556  vodné a stočné 2/2017   933,49 
vrátane DPH
Zmluva č.10140/2005    14.3.2017   17.03.2017  9.6.2017 
1061740146   MAGNA ENERGIA a.s.
Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany
35743565  dodávka elektriny 04/2017   2649,59  
vrátane DPH
Zmluva č.144/2010     04.4.2017  11.04.2017  12.6.2017 
1061740110   MAGNA ENERGIA a.s.
Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany
35743565  dodávka elektriny 03/2017   2649,59  
vrátane DPH
Zmluva č.144/2010     09.3.2017  17.03.2017  9.6.2017 
1061740160   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599
36631124  Slovenská pošta-peňaž. poukaz U 03/2017   6,00  
vrátane DPH
Zmluva č.38/2004     10.4.2017   19.04.2017  12.6.2017 
1061740125   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599
36631124  dobropis poštovné zľava 02/2017   31,14 
vrátane DPH
Zmluva č.38/2004     14.3.2017  14.03.2017  9.6.2017 
1061740123   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599
36631124  poštové služby 02/2017   2484,35  
vrátane DPH
Zmluva č.38/2004     13.3.2017   17.03.2017  9.6.2017 
1061740111   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599
36631124  poštový peňažný poukaz U 2 2017   5,25 
vrátane DPH
Zmluva č.38/2004    09.3.2017  17.03.2017  9.6.2017 
1061740124   Diners Club CS, s.r.o 133
Nám. Slobody 11, 81106 Bratislava
35757086  firemné karty Diners club 2/2017   285,15  
vrátane DPH
Zmluva č.98/2007     13.3.2017   17.03.2017  9.6.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Piešťany)

Tlačiť