september 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901740779   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 8, 81762 Bratislava
35763469  hlasové a dátové služby  51,92 [$EUR] 
vrátane DPH
telefónne tarify  xxx  08.09.2017  27.09.2017  3.10.2017 
1901740771   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 8, 81762 Bratislava
35763469  hlasové a dátové služby  972,71 [$EUR] 
vrátane DPH
telefónne tarify  xxx  06.09.2017  27.09.2017  3.10.2017 
1901740747   POHODA FESTIVAL s.r.o.
Zochova 6-8, 81103 Bratislava
45639043  externá burza práce  7200,00 [$EUR] 
vrátane DPH
151/OSS/2017  xxx  17.08.2017  14.09.2017  29.9.2017 
1901740756   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  697087,20 [$EUR] 
bez DPH
91/OF/2016  246/2017  23.08.2017  04.09.2017  29.9.2017 
1901740804   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
35765143  doména stemojirodicia.sk  10,30 [$EUR] 
vrátane DPH
86/OPIS/2012  xxx  13.09.2017  20.09.2017  29.9.2017 
1901740764   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu  1254,60 [$EUR] 
vrátane DPH
160/OVS/2015  xxx  04.09.2017  07.09.2017  29.9.2017 
1901740770   Poradca podnikateľa spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A. 01001 Žilina
31592503  dodávka odbornej literatúry  13,20 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  259/2017  05.09.2017  07.09.2017  29.9.2017 
1901740690   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  183434,88 [$EUR] 
vrátane DPH
332/OI/2015, 333/OI/2015  214/2017  02.08.2017  18.09.2017  29.9.2017 
1901740776   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kopírovacieho papiera  1458,58 [$EUR] 
vrátane DPH
224/OVS/2016  224/2017  07.09.2017  29.09.2017  3.10.2017 
1901740766   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  264,16 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  04.09.2017  27.09.2017  3.10.2017 
1901740765   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  2023,30 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  04.09.2017  27.09.2017  3.10.2017 
1901740681   Slovenský Červený kríž
Grősslingová 24, 81446 Bratislava
00177466  distribúcia potravinových balíčkov  67243,98 [$EUR] 
bez DPH
373/OPERDFaFEAD/2016  xxx  31.07.2017  26.09.2017  29.9.2017 
1901740681   Slovenský Červený kríž
Grősslingová 24, 81446 Bratislava
00177466  distribúcia potravinových balíčkov  82473,07 [$EUR] 
bez DPH
373/OPERDFaFEAD/2016  xxx  31.07.2017  18.09.2017  29.9.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť