Február 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031840105   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávku  12,36€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    20.02.2018  16.02.2018  26.2.2018 
1031840079   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,42€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    12.02.2018  08.02.2018  26.2.2018 
1031840078   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  24,00€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    12.02.2018  09.02.2018  26.2.2018 
1031840110   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis   -27,94€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    19.02.2018  28.02.2018  14.3.2018 
1031840081   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  4,90€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004    12.02.2018  14.02.2018  26.2.2018 
1031840080   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  2,55€ 
bez DPH
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180    12.02.2018  14.02.2018  26.2.2018 
1031840116   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín  190,45€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    20.02.2018  27.02.2018  14.3.2018 
1031840067   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  488,86€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    07.02.2018  14.02.2018  26.2.2018 
1031840115   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dodávka plynu, elekt. energie, vodné stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    22.02.2018  27.02.2018  14.3.2018 
1031840114   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dodávka plynu, el. energie, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    22.02.2018  27.02.2018  14.3.2018 
1031840113   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov,údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana admin. budovy, servis výťahov  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    22.02.2018  27.02.2018  14.3.2018 
1031840112   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana admin. budovy, servis výťahov  964,63€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    22.02.2018  27.02.2018  14.3.2018 
1031840111   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  zimná údržba  117,49€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    22.02.2018  27.02.2018  14.3.2018 
1031840103   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa  480,85€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb č.SPVOB/41/2016-M-OVO č.z.8588/2016    14.02.2018  22.02.2018  26.2.2018 
1031840074   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné  857,08€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.02.2018  14.02.2018  26.2.2018 
1031840072   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné poplatky  2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.02.2018  14.02.2018  26.2.2018 
1031840071   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky DSL  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.02.2018  14.02.2018  26.2.2018 
1031840070   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.02.2018  14.02.2018  26.2.2018 
1031840073   SWAN a.s.,
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP telefónia - sieť  834,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.02.2018  14.02.2018  26.2.2018 
1031840107   Tormed, s.r.o
Družstevná 33/B, 900 23 Viničné
45401934  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    20.02.2018  22.02.2018  26.2.2018 
1031840106   Tormed, s.r.o
Družstevná 33/B, 900 23 Viničné
45401934  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    20.02.2018  22.02.2018  26.2.2018 
1031840066   Unitec Holding s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochr. bezpeč. služieb zo dňa 18.11.2014    08.02.2018  14.02.2018  26.2.2018 
1031840101   Vitacare, s.r.o
Kalinčiakova 45, 903 01 Senec
48036439  zdrav. výkon  62,73€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    14.02.2018  19.02.2018  26.2.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť