Máj 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031840312   Medica JUR s.r.o
Hergottova2, 900 21 Svätý Jur
35925035  zdrav. výkon  20,91€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    25.05.2018  29.05.2018  11.6.2018 
1031840311   Medica JUR s.r.o
Hergottova2, 900 21 Svätý Jur
35925035  zdrav. výkon  20,91€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    25.05.2018  29.05.2018  11.6.2018 
1031840310   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, 902 01 Pezinok
34140174  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    25.05.2018  29.05.2018  11.6.2018 
1031840298   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, 902 01 Pezinok
34140174  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    16.05.2018  23.05.2018  25.5.2018 
1031840267   Konigová Renáta MUDr.
Nám. 1.mája 6, 903 01 Senec
35928310  zdrav. výkon  13,94€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    07.05.2018  14.05.2018  16.5.2018 
1031840266   Chudíková Vlasta MUDr.
Bratislavská 36,911 05 Trenčín
34059521  zdrav. výkon  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    07.05.2018  14.05.2018  16.5.2018 
1031840265   Alomed, spol.s.r.o
1.mája 11, Báhoň
36266949  zdrav. výkon  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    07.05.2018  14.05.2018  16.5.2018 
1031840251   Pediatria, s.r.o
Vajanského 56, 900 01 Modra
36701629  zdrav. výkon  13,94€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    30.04.2018  04.05.2018  16.5.2018 
1031840319   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dobropis energií za rok 2017  -178,51€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    31.05.2018  31.05.2018  11.6.2018 
1031840252   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystricka
36597007  elektrina  280,67€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dod.č. 1121 VP-ZSE/2017 zo dňa 15.10.2017    02.05.2018  04.05.2018  16.5.2018 
1031840315   ISS Facility Servis spol.s.r.o
Dúbravská cesta14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce  213,30€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.510/103/2016a dodatok č. 1    28.05.2018  04.06.2018  11.6.2018 
1031840314   ISS Facility Servis spol.s.r.o
Dúbravská cesta14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce  567,82€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.510/103/2016a dodatok č. 1    28.05.2018  04.06.2018  11.6.2018 
1031840262   ISS Facility Servis spol.s.r.o
Dúbravská cesta14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovanie  373,28€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.510/103/2016a dodatok č. 1    09.05.2018  14.05.2018  16.5.2018 
1031840261   ISS Facility Servis spol.s.r.o
Dúbravská cesta14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovanie  993,68€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.510/103/2016a dodatok č. 1    09.05.2018  14.05.2018  16.5.2018 
1031840259   Xepap, spol.s.r.o
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1268,76€ 
vrátane DPH
rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 15.5.2017  15/20185  02.05.2018  04.05.2018  16.5.2018 
1031840302   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  81,60€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    21.05.2018  23.05.2018  25.5.2018 
1031840301   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  81,60€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    18.05.2018  23.05.2018  25.5.2018 
1031840300   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  81,60€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    18.05.2018  23.05.2018  25.5.2018 
1031840296   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  81,60€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    15.05.2018  21.05.2018  25.5.2018 
1031840257   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť  50,94€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    03.05.2018  04.05.2018  16.5.2018 
1031840256   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prenájom auta  283,90€ 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 14/2018 k Rámcovej dohode o nájme dopr.prostriedku zo dňa 16.10.2017    03.05.2018  04.05.2018  16.5.2018 
1031840260   Združenie Fundus
Krátka 1, 903 01 Senec
  záloha za vodu  105,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o zabezpečení odpisu , vyúčtovanie odberu vodného a stočného zo dňa 1.4.2013    02.05.2018  04.05.2018  16.5.2018 
1031840308   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dodávka plynu, elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013, dodatok k zmluve č.1 zo dňa 11.5.2016    24.05.2018  28.05.2018  11.6.2018 
1031840318   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dobropis energií za r. 2017  -731,75€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    31.05.2018  31.05.2018  11.6.2018 
1031840307   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dodávka plynu, elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    24.05.2018  28.05.2018  11.6.2018 
1031840306   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    24.05.2018  28.05.2018  11.6.2018 
1031840316   Colormont Rastislav Brocka
Kollárová 18, 902 01 Pezinok
30354099  varné konvice, sáčky do vysavača  66,50€ 
vrátane DPH
  22/2018  31.05.2018  04.06.2018  11.6.2018 
1031840309   Peter Švec, ATIS
Hviezdoslavova 1469/61, 905 01 Senica
11838132  servis skenerov  96,00€ 
vrátane DPH
  20/2018  24.05.2018  28.05.2018  11.6.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť