Jún 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031840370   Tormed, s.r.o
Družstevná 33/B, 900 23 Viničné
45401934  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    26.06.2018  27.06.2018  4.7.2018 
1031840327   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá  47,76€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    05.06.2018  12.06.2018  22.6.2018 
1031840326   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prenájom vozidla   283,90€ 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 14/2018 k Rámcovej dohode o nájme dopr.prostriedku zo dňa 16.10.2017    05.06.2018  12.06.2018  22.6.2018 
1031840345   Sehos Plus s.r.o
Korytnícka 2, 821 07 Bratislava
46979760  dezinfekcia priestorov, tepovanie stoličiek, strojové umývanie podláh  524,45€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb 211/103/2018    12.06.2018  20.06.2018  22.6.2018 
1031840329   Sehos Plus s.r.o
Korytnícka 2, 821 07 Bratislava
46979760  upratovanie  149,50€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb 211/103/2018    05.06.2018  12.06.2018  22.6.2018 
1031840328   Sehos Plus s.r.o
Korytnícka 2, 821 07 Bratislava
46979760  hygienický Materiál  552,24€ 
vrátane DPH
  21/2018  07.06.2018  12.06.2018  22.6.2018 
1031840339   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné  699,88€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.06.2018  15.06.2018  22.6.2018 
1031840338   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  prenájom aparátov  850,68€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.06.2018  15.06.2018  22.6.2018 
1031840337   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky  2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.06.2018  15.06.2018  22.6.2018 
1031840336   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky DSL  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.06.2018  15.06.2018  22.6.2018 
1031840335   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  údržba siete LAN  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.06.2018  15.06.2018  22.6.2018 
1031840321   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  14,38€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    04.06.2018  05.06.2018  22.6.2018 
1031840320   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  6,71€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    04.06.2018  05.06.2018  22.6.2018 
1031840344   Valson s.r.o
Hlavná 760/104, 925 23 Jelka
47531843  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    12.06.2018  20.06.2018  22.6.2018 
1031840322   Vitacare, s.r.o
Kalinčiakova 45, 903 01 Senec
48036439  zdrav. výkon  55,76€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    05.06.2018  12.06.2018  22.6.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť