December 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1431840663   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  odborné prehliadky EZS  522,00 
vrátane DPH
  78/2018 zo dňa 18.9.2018  14.12.2018  19.12.2018  3.1.2019 
1431840663   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  odborné prehliadky EZS  522,00 
vrátane DPH
  78/2018 zo dňa 18.9.2018  14.12.2018  19.12.2018  3.1.2019 
1431840678   MAX XL s.r.o.
Jarková 108., Pača 048 01
44404522  varné kanvice  106,23 
vrátane DPH
  121/2018 zo dňa 28.12.2018  28.12.2018  31.12.2018  3.1.2019 
1431840678   MAX XL s.r.o.
Jarková 108., Pača 048 01
44404522  varné kanvice  106,23 
vrátane DPH
  121/2018 zo dňa 28.12.2018  28.12.2018  31.12.2018  3.1.2019 
1431840672   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-862AP  288,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  119/2018 zo dňa 17.12.2018  19.12.2018  21.12.2018  3.1.2019 
1431840672   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-862AP  288,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  119/2018 zo dňa 17.12.2018  19.12.2018  21.12.2018  3.1.2019 
1431840652   LAAX s.r.o.
Šafárikova 104., Rožňava 048 01
10746811  nákup všeo. materiálu  99,98 
vrátane DPH
  118/2018 zo dňa 12.12.2018  13.12.2018  17.12.2018  3.1.2019 
1431840652   LAAX s.r.o.
Šafárikova 104., Rožňava 048 01
10746811  nákup všeo. materiálu  99,98 
vrátane DPH
  118/2018 zo dňa 12.12.2018  13.12.2018  17.12.2018  3.1.2019 
1431840673   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-412AI  343,79 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  117/2018 zo dňa 11.12.2018  19.12.2018  21.12.2018  3.1.2019 
1431840673   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-412AI  343,79 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  117/2018 zo dňa 11.12.2018  19.12.2018  21.12.2018  3.1.2019 
1431840670   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BA-733OP  305,74 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  116/2018 zo dňa 10.12.2018  19.12.2018  21.12.2018  3.1.2019 
1431840670   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BA-733OP  305,74 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  116/2018 zo dňa 10.12.2018  19.12.2018  21.12.2018  3.1.2019 
1431840669   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-412AI  527,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  115/2018 zo dňa 10.12.2018  19.12.2018  21.12.2018  3.1.2019 
1431840669   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-412AI  527,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  115/2018 zo dňa 10.12.2018  19.12.2018  21.12.2018  3.1.2019 
1431840649   LAAX s.r.o.
Šafárikova 104., Rožňava 048 01
10746811  nákup všeo. materiálu  24,36 
vrátane DPH
  113/2018 zo dňa 7.12.2018  07.12.2018  13.12.2018  3.1.2019 
1431840649   LAAX s.r.o.
Šafárikova 104., Rožňava 048 01
10746811  nákup všeo. materiálu  24,36 
vrátane DPH
  113/2018 zo dňa 7.12.2018  07.12.2018  13.12.2018  3.1.2019 
1431840645   LAAX s.r.o.
Šafárikova 104., Rožňava 048 01
10746811  nákup všeo. materiálu  58,64 
vrátane DPH
  112/2018 zo dňa 7.12.2018  07.12.2018  13.12.2018  3.1.2019 
1431840645   LAAX s.r.o.
Šafárikova 104., Rožňava 048 01
10746811  nákup všeo. materiálu  58,64 
vrátane DPH
  112/2018 zo dňa 7.12.2018  07.12.2018  13.12.2018  3.1.2019 
1431840648   LAAX s.r.o.
Šafárikova 104., Rožňava 048 01
10746811  nákup všeo. materiálu  31,36 
vrátane DPH
  111/2018 zo dňa 7.12.2018  07.12.2018  13.12.2018  3.1.2019 
1431840648   LAAX s.r.o.
Šafárikova 104., Rožňava 048 01
10746811  nákup všeo. materiálu  31,36 
vrátane DPH
  111/2018 zo dňa 7.12.2018  07.12.2018  13.12.2018  3.1.2019 
1431840671   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-412AI  191,44 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  110/2018 zo dňa 6.12.2018  19.12.2018  21.12.2018  3.1.2019 
1431840671   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-412AI  191,44 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  110/2018 zo dňa 6.12.2018  19.12.2018  21.12.2018  3.1.2019 
1431840641   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-189AN  400,54 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  109/2018 zo dňa 3.12.2018  06.12.2018  10.12.2018  3.1.2019 
1431840641   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-189AN  400,54 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  109/2018 zo dňa 3.12.2018  06.12.2018  10.12.2018  3.1.2019 
1431840674   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703., Zvolen 960 01
31628605  kancelársky materiál  936,37 
vrátane DPH
  108/2018 zo dňa 29.11.2018  19.12.2018  21.12.2018  3.1.2019 
1431840674   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703., Zvolen 960 01
31628605  kancelársky materiál  936,37 
vrátane DPH
  108/2018 zo dňa 29.11.2018  19.12.2018  21.12.2018  3.1.2019 
1431840631   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  prezutie,nákup pneumatíkRV 862AP  114,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  107/2018 zo dňa 26.11.2018  05.12.2018  07.12.2018  3.1.2019 
1431840631   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  prezutie,nákup pneumatíkRV 862AP  114,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  107/2018 zo dňa 26.11.2018  05.12.2018  07.12.2018  3.1.2019 
1431840630   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis Škoda Octávia RV-862AP  1104,49 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  106/2018 zo dňa 19.11.2018  05.12.2018  07.12.2018  3.1.2019 
1431840630   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis Škoda Octávia RV-862AP  1104,49 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  106/2018 zo dňa 19.11.2018  05.12.2018  07.12.2018  3.1.2019 
1431840676   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703., Zvolen 960 01
31628605  kancelársky materiál  1998,94 
vrátane DPH
  104/2018 zo dňa 20.11.2018  20.12.2018  27.12.2018  3.1.2019 
1431840676   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703., Zvolen 960 01
31628605  kancelársky materiál  1998,94 
vrátane DPH
  104/2018 zo dňa 20.11.2018  20.12.2018  27.12.2018  3.1.2019 
1431840621   Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344., Rimavská Sobota 979 01
36021211  odvoz,uskladnenie odpadu  129,80 
vrátane DPH
  103/2018 zo dňa 20.11.2018  28.11.2018  07.12.2018  3.1.2019 
1431840621   Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344., Rimavská Sobota 979 01
36021211  odvoz,uskladnenie odpadu  129,80 
vrátane DPH
  103/2018 zo dňa 20.11.2018  28.11.2018  07.12.2018  3.1.2019 
1431840677   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 12/2018 - I.  572,3200000000001 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    27.12.2018  28.12.2018  3.1.2019 
1431819313   Slov.pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99
36631124  zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja  5400,00 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    27.12.2018  28.12.2018  3.1.2019 
1431840662   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2018  -62,62 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    14.12.2018  27.12.2018  3.1.2019 
1431840675   Exekútorský úrad Tutko
Čučmianska dlhá 26., Rožňava 048 01
17071232  trovy exekúcie EX 448/2005  39,01 
vrátane DPH
    20.12.2018  27.12.2018  3.1.2019 
1431840668   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  servisné prehliadky  161,10 
vrátane DPH
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017-servisná prehliadka    19.12.2018  21.12.2018  3.1.2019 
1431840664   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-DSL r.2019  6375,17 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    18.12.2018  19.12.2018  3.1.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť