január 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901940083   LogicPark s.r.o.
kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina
44204361  servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK  324,00 [$EUR] 
vrátane DPH
18/OSaP/2009  xxx  24.01.2019  29.01.2019  31.1.2019 
1901940052   LogicPark s.r.o.
kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina
44204361  servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK  324,00 [$EUR] 
vrátane DPH
18/OSaP/2009  xxx  16.01.2019  21.01.2019  31.1.2019 
1901940018   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  171,54 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  2/2019  10.01.2019  29.01.2019  31.1.2019 
1901940009   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park  262,68 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  xxx  08.01.2019  28.01.2019  31.1.2019 
1901841789   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  75,00 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  474/2018  31.12.2018  15.01.2019  31.1.2019 
1901841788   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  280,19 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  476/2018  31.12.2018  15.01.2019  31.1.2019 
1901841782   SANKTUM s.r.o.
Dunajská 4, 81108 Bratislava
46911278  prenájom priestorov a občerstvenie pre pracovnú poradu  1258,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  466/2018  21.12.2018  07.01.2019  31.1.2019 
1901940065   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  695964,00 [$EUR] 
bez DPH
91/OF/2016  4/2019  21.01.2019  28.01.2019  31.1.2019 
1901940038   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL poplatky  6182,57 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.01.2019  31.01.2019  31.1.2019 
1901940037   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  IP telefonia  3361,02 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.01.2019  31.01.2019  31.1.2019 
1901940036   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  údržba LAN sietí  2461,33 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.01.2019  31.01.2019  31.1.2019 
1901940035   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL poplatky  265,63 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.01.2019  31.01.2019  31.1.2019 
1901940028   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  telefónne poplatky  370,81 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.01.2019  31.01.2019  31.1.2019 
1901940028   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  telefónne poplatky  909,67 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.01.2019  31.01.2019  31.1.2019 
1901841769   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL poplatky  74190,82 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  19.12.2018  15.01.2019  31.1.2019 
1901841768   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  IP telefonia  22830,19 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  19.12.2018  15.01.2019  31.1.2019 
1901940084   Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava
00603481  poplatok za odvoz odpadu  2250,93 [$EUR] 
bez DPH
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia  xxx  25.01.2019  31.01.2019  31.1.2019 
1901940078   Ministerstvo práce, sociálynch vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  refundácia nákladov  259,00 [$EUR] 
bez DPH
184/OVS/2018  xxx  23.01.2019  31.01.2019  31.1.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť