február 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901940093   AUTOPOLIS a.s.
Panónska cesta 32, 85104 Bratislava
35728311  dodávka motorových vozidiel  361226,78 [$EUR] 
vrátane DPH
264/OVS/2018  xxx  04.02.2019  27.02.2019  6.3.2019 
1901940094   AUTOPOLIS a.s.
Panónska cesta 32, 85104 Bratislava
35728311  prihlásenie motorových vozidiel  509,82 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  28/2019  04.02.2019  20.02.2019  26.2.2019 
1901940062   ui42 spol. s r.o.
Sibírska 62, 83102 Bratislava
35713003  priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera  1324,80 [$EUR] 
vrátane DPH
396/OI/2017  xxx  18.01.2019  11.02.2019  26.2.2019 
1901841731   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  Orange VPS  5850,56 [$EUR] 
vrátane DPH
372/OI/2017  xxx  12.12.2018  04.02.2019  26.2.2019 
1901940174   Gréckokatolícka charita Prešov
Hlavná 2, 08001 Prešov
35514388  poskytovanie teplého jedla  1474,08 [$EUR] 
bez DPH
223/OPERDFaFEAD/2016  xxx  20.02.2019  28.02.2019  6.3.2019 
1901940122   Spišská katolícka charita
Jesenského 5, 05201 Spišská Nová Ves
35514221  poskytovanie teplého jedla  572,88 [$EUR] 
bez DPH
183/OPERDFaFEAD/2017  xxx  07.02.2019  14.02.2019  26.2.2019 
1901940071   DAVID interier design spol. s r.o.
Bratislavská cesta 2791/114, 92101 Piešťany
34113061  dodávka interiérového vybavenia  16919,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  352/2018  22.01.2019  14.02.2019  26.2.2019 
1901940116   KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE a.s.
95115 Mojmírovce 919
34104780  prenájom priestorov, techniky a občerstvenie pre pracovnú poradu  1391,20 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  29/2019  06.02.2019  13.02.2019  26.2.2019 
1901940171   SATEL-SLOVAKIA s.r.o.
Mnoheľova 825, 05801 Poprad
31712797  občerstvenie pre pracovnú poradu  1200,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  48/2019  19.02.2019  25.02.2019  26.2.2019 
1901940109   PRIMA INVEST spol. s r.o.
Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica
31644791  dodávka hygienického materiálu  1375,20 [$EUR] 
vrátane DPH
156/OVS/2018  3/2019  05.02.2019  27.02.2019  6.3.2019 
1901940032   PRIMA INVEST spol. s r.o.
Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby  1489,43 [$EUR] 
vrátane DPH
156/OVS/2018  xxx  14.01.2019  01.02.2019  26.2.2019 
1901940175   ŠEVT a.s.
Plynárenská 6, 82109 Bratislava
31331131  dodávka kopírovacieho papiera  172,80 [$EUR] 
vrátane DPH
224/OVS/2016  46/2019  20.02.2019  28.02.2019  6.3.2019 
1901940126   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava
31322832  odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky  5839,26 [$EUR] 
vrátane DPH
85/OZ/2004  xxx  08.02.2019  13.02.2019  26.2.2019 
1901940099   Sociálna poisťovňa ústredie
ul.29.augusta 8-10, 81363 Bratislava
30807484  odber tlačív "Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti" pre UoZ  56,85 [$EUR] 
bez DPH
9/OP/2009  xxx  04.02.2019  27.02.2019  6.3.2019 
1901940047   Sociálna poisťovňa ústredie
ul.29.augusta 8-10, 81363 Bratislava
30807484  občerstvenie pre pracovnú poradu  63,65 [$EUR] 
bez DPH
xxx  431/2018  15.01.2019  06.02.2019  26.2.2019 
1901940087   GRAPP CZ s.r.o.
V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9
26805413  výroba pečiatok  1262,51 [$EUR] 
bez DPH
Z201833878_Z  26/2019  29.01.2019  20.02.2019  26.2.2019 
1901940061   Štatistický úrad Slovenskej republiky
Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica
00166197  refundácia nákladov  899,08 [$EUR] 
bez DPH
252/OVS/2017  xxx  17.01.2019  11.02.2019  26.2.2019 
1901940077   František Majtán - Euronics TPD
Farského 26, 85101 Bratislava
11790547  dodávka chladničky  224,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  17/2019  22.01.2019  11.02.2019  26.2.2019 
1901940076   František Majtán - Euronics TPD
Farského 26, 85101 Bratislava
11790547  dodávka mikrovlniek  101,80 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  25/2019  22.01.2019  11.02.2019  26.2.2019 
1901940068   František Majtán - Euronics TPD
Farského 26, 85101 Bratislava
11790547  dodávka kávovaru  448,80 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  18/2019  21.01.2019  11.02.2019  26.2.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť