február 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901841708   Ing.arch. Ján Kunec
Prostějovská 4843/44, 08001 Prešov
43970362  vypracovanie projektovej dokumentácie  11100,00 [$EUR] 
vrátane DPH
231/OPERDFaFEAD/2018  xxx  07.12.2019  06.02.2019  26.2.2019 
1901940030   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  správa objektov  7943,30 [$EUR] 
vrátane DPH
228/OVS/2016  xxx  14.01.2019  01.02.2019  26.2.2019 
1901940175   ŠEVT a.s.
Plynárenská 6, 82109 Bratislava
31331131  dodávka kopírovacieho papiera  172,80 [$EUR] 
vrátane DPH
224/OVS/2016  46/2019  20.02.2019  28.02.2019  6.3.2019 
1901940174   Gréckokatolícka charita Prešov
Hlavná 2, 08001 Prešov
35514388  poskytovanie teplého jedla  1474,08 [$EUR] 
bez DPH
223/OPERDFaFEAD/2016  xxx  20.02.2019  28.02.2019  6.3.2019 
1901940066   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  287,33 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  15/2019  21.01.2019  11.02.2019  26.2.2019 
1901940057   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  2547,35 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  473/2018, 1/2019  17.01.2019  01.02.2019  26.2.2019 
1901940013   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  mesačný poplatok za prenájom vozidiel  567,79 [$EUR] 
vrátane DPH
200/SSVR/2017  xxx  08.01.2019  26.02.2019  6.3.2019 
1901940012   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  mesačný poplatok za prenájom vozidiel  12207,53 [$EUR] 
vrátane DPH
200/SSVR/2017  xxx  08.01.2019  26.02.2019  6.3.2019 
1901940050   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  vodné, stočné  117,94 [$EUR] 
vrátane DPH
197/OVS/2015  xxx  16.01.2019  01.02.2019  26.2.2019 
1901940051   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  vodné, stočné  55,73 [$EUR] 
vrátane DPH
196/OVS/2015  xxx  16.01.2019  01.02.2019  26.2.2019 
1901940158   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica
36631125  zberné jazdy  159,34 [$EUR] 
vrátane DPH
19/OZ/2006  xxx  14.02.2019  20.02.2019  26.2.2019 
1901940122   Spišská katolícka charita
Jesenského 5, 05201 Spišská Nová Ves
35514221  poskytovanie teplého jedla  572,88 [$EUR] 
bez DPH
183/OPERDFaFEAD/2017  xxx  07.02.2019  14.02.2019  26.2.2019 
1901940121   Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad
Karpatská 7, 05801 Poprad
00416223  poskytovanie teplého jedla  668,36 [$EUR] 
bez DPH
164/OPERDFaFEAD/2017  xxx  07.02.2019  14.02.2019  26.2.2019 
1901940123   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu  1632,96 [$EUR] 
vrátane DPH
160/OVS/2015  xxx  08.02.2019  13.02.2019  26.2.2019 
1901940055   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu  3120,06 [$EUR] 
vrátane DPH
160/OVS/2015  xxx  17.01.2019  01.02.2019  26.2.2019 
1901940109   PRIMA INVEST spol. s r.o.
Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica
31644791  dodávka hygienického materiálu  1375,20 [$EUR] 
vrátane DPH
156/OVS/2018  3/2019  05.02.2019  27.02.2019  6.3.2019 
1901940032   PRIMA INVEST spol. s r.o.
Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby  1489,43 [$EUR] 
vrátane DPH
156/OVS/2018  xxx  14.01.2019  01.02.2019  26.2.2019 
1901940108   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  68,83 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  05.02.2019  11.02.2019  26.2.2019 
1901940107   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  68,83 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  05.02.2019  11.02.2019  26.2.2019 
1901940120   Slovenský červený kríž, UzS Liptovský Mikuláš
Kuzmányho 15, 03101 Liptovský Mikuláš
00416070  poskytovanie teplého jedla  433,66 [$EUR] 
bez DPH
109/OPERDFaFEAD/2017  xxx  07.02.2019  14.02.2019  26.2.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť