Január 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171940040   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vodné, stočné, zrážky 28.6.2018-31.12.2018 pracovisko Nové Zámky  1585,45 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - F.Kapisztóryho 1, Nové Zámky č. 7/1000046080, 232/117/2017    15.1.2019  25.01.2019  18.2.2019 
1171940041   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  vodné, stočné 1.12.-31.12.2018 pracovisko Šaľa  108,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011    15.1.2019  25.01.2019  18.2.2019 
1171940063   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vyúčtovanie vodné stočné zrážky 17.7.-31.12.2018 pracovisko Nové Zámky M. R. Štefánika  12,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko SNP 149, Šurany č.7/1000046082, 233/117/2017    25.1.2019  05.02.2019  18.2.2019 
1171940061   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom nebytových priestorov 1/2019 pracovisko Štúrovo - kúrenie, elektrina, upratovanie, odvoz odpadu, vodné, stočné, oprava výťahov, stráženie objektu  2372,30 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    23.1.2019  30.01.2019  18.2.2019 
1171940060   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov 1/2019 pracovisko Štúrovo  1682,13 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    23.1.2019  30.01.2019  18.2.2019 
1171940016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok za telefónne služby a internet 12/2018-1/2019  131,83 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921    7.1.2019  11.01.2019  18.2.2019 
1171940028   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 12/2018  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07     9.1.2019  15.01.2019  18.2.2019 
1171940037   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 91785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 12/2018  3849,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. VOB/41/2016-M_OVO    14.1.2019  05.02.2019  18.2.2019 
1171940031   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok za telefónne služby 12/2018  409,52 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/10002887    11.1.2019  30.01.2019  18.2.2019 
1171940047   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok MPLS VPN 12/2018  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17    15.1.2019  05.02.2019  18.2.2019 
1171940048   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok DSLback up 12/2018  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-DSL    15.1.2019  05.02.2019  18.2.2019 
1171940049   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok telefónne služby IPT 12/2018  1601,28 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-IPT    15.1.2019  05.02.2019  18.2.2019 
1171940050   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok údržba siete LAN 12/2018  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-LAN    15.1.2019  05.02.2019  18.2.2019 
1171940057   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 1/2019  182,71 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    18.1.2019  30.01.2019  22.2.2019 
1171940015   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 12/2018, diaľničné známky  602,15 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    4.1.2019  11.01.2019  18.2.2019 
1171940020   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  poplatok za spracovanie poštového peňažného poukazu U 12/2018  9,90 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014    7.1.2019  09.01.2019  18.2.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť