Marec 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171940114   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok telefónne služby a internet 2-3/2019  131,84 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921    6.3.2019  13.03.2019  22.3.2019 
1171940108   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 3/2019  2146,85 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke plynu č. VOB/20/2015-M, 140/OVS/2015    5.3.2019  13.03.2019  22.3.2019 
1171940148   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  dobropis vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2018 pracovisko Šaľa  -219,89 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006    27.3.2019  10.04.2019  16.4.2019 
1171940118   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  teplo 2/2019 pracovisko Šaľa  2340,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006    7.3.2019  13.03.2019  22.3.2019 
1171940113   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 2/2019  472,84 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    5.3.2019  06.03.2019  22.3.2019 
1171940107   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 2/2019  614,94 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    5.3.2019  13.03.2019  22.3.2019 
1171940106   MUDr. Kalivodová Eva
Bitúnková 13, 94001 Nové Zámky
31141293  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci   13,94 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL     1.3.2019  06.03.2019  22.3.2019 
1171940119   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 2/2019  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07     7.3.2019  18.03.2019  22.3.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť