Vyšle faktúry

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351850016   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  218,04 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 09.04.2018  17.04.2018  22.2.2019 
1351850015   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 09.04.2018  23.04.2018  22.2.2019 
1351850014   Odberateľ: Sociálna poisťovňa, pobočka Humenné
Námestie slobody 5672/58, 066 01 Humenné
30807484  vyúčt. nákladov súvisiacich s užívaním - dobropis  -9,14 
bez DPH
Dohoda o urovnaní č. 377/135/2017    dátum vyhotovenia 22.03.2018  29.03.2018  22.2.2019 
1351850013   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  4819,81 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 22.03.2018  10.04.2018  22.2.2019 
1351850012   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  215,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 15.03.2018  22.03.2018  22.2.2019 
1351850011   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5500,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 15.03.2018  04.04.2018  22.2.2019 
1351850010   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  61,33 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 06.03.2018  20.03.2018  22.2.2019 
1351850009   Odberateľ: Sociálna poisťovňa, pobočka Humenné
Námestie slobody 5672/58, 066 01 Humenné
30807484  náklady súvisiace s užívaním  3118,20 
bez DPH
Dohoda o urovnaní č. 377/135/2017    dátum vyhotovenia 28.02.2018  16.03.2018  22.2.2019 
1351850008   Odberateľ: Sociálna poisťovňa, pobočka Humenné
Námestie slobody 5672/58, 066 01 Humenné
30807484  náklady súvisiace s užívaním  147,86 
bez DPH
Dohoda o urovnaní č. 377/135/2017    dátum vyhotovenia 28.02.2018  16.03.2018  22.2.2019 
1351850007   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  4732,40 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 19.02.2018  08.03.2018  22.2.2019 
1351850006   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  224,85 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 14.02.2018  22.02.2018  22.2.2019 
1351850005   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5776,78 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 14.02.2018  06.03.2018  22.2.2019 
1351850004   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  58,54 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 06.02.2018  22.02.2018  22.2.2019 
1351850003   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  4237,21 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 06.02.2018  26.02.2018  22.2.2019 
1351850002   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  58,34 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 06.02.2018  22.02.2018  22.2.2019 
1351850001   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s užívaním  737,25 
bez DPH
Dohoda o urovnaní č. 379/135/2017    dátum vyhotovenia 04.01.2018  11.01.2018  22.2.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť