jún 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901940518   Faveo s.r.o.
Beňadická 20, 85106 Bratislava
36249254  spiatočná letenka Viedeň-Brusel  555,00 [$EUR] 
bez DPH
173/SE/2019  211/2019  04.06.2019  25.06.2019  1.7.2019 
1901940503   ASIANA spol. s r.o.
Lazaretská 12, 81102 Bratislava
46301160  spiatočná letenka Viedeň-Bukurešť  187,00 [$EUR] 
bez DPH
173/SE/2019  88/2019  29.05.2019  24.06.2019  1.7.2019 
1901940389   NADOSAH spol. s r.o.
Weberova 6967/2, 08001 Prešov
45329753  spiatočné letenky Viedeň-Kolín nad Rýnom  594,00 [$EUR] 
bez DPH
173/SE/2019  84/2019  17.04.2019  11.06.2019  1.7.2019 
1901940519   Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad
Karpatská 7, 05801 Poprad
00416223  poskytovanie teplého jedla  668,36 [$EUR] 
bez DPH
164/OPERDFaFEAD/2017  xxx  04.06.2019  12.06.2019  1.7.2019 
1901940443   PRIMA INVEST spol. s r.o.
Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby  1489,43 [$EUR] 
vrátane DPH
156/OVS/2018  xxx  10.05.2019  03.06.2019  1.7.2019 
1901940499   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  68,83 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  27.05.2019  03.06.2019  1.7.2019 
1901940498   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  68,83 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  27.05.2019  03.06.2019  1.7.2019 
1901940454   Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava
31348262  aktualizácia programu ASPI  4282,94 [$EUR] 
vrátane DPH
119/OIaŠ/2010  xxx  13.05.2019  03.06.2019  1.7.2019 
1901940529   Slovenský červený kríž, UzS Liptovský Mikuláš
Kuzmányho 15, 03101 Liptovský Mikuláš
00416070  poskytovanie teplého jedla  362,20 [$EUR] 
bez DPH
109/OPERDFaFEAD/2017  xxx  06.06.2019  12.06.2019  1.7.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť