marec2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1011940144   Ústav stavebnej ekonomiky
Miletičova 21,BA
36746916  znalec. posudky  264,00 [$EUR] 
vrátane DPH
4/2016  41/2017  26.03.2019  03.04.2019  9.4.2019 
1011940144   Ústav stavebnej ekonomiky
Miletičova 21,BA
36746916  znalec. posudky  264,00 [$EUR] 
vrátane DPH
4/2016  41/2017  26.03.2019  03.04.2019  9.4.2019 
1011940114   S & K Enterprising s.r.o.
Račianska 87,BA
45889236  prepravné služby  960,00 [$EUR] 
bez DPH
xxx  42/2019  14.03.2019  15.03.2019  9.4.2019 
1011940114   S & K Enterprising s.r.o.
Račianska 87,BA
45889236  prepravné služby  960,00 [$EUR] 
bez DPH
xxx  42/2019  14.03.2019  15.03.2019  9.4.2019 
1011940130   Hornová PLUS, s.r.o.
Dlhá 1373/20, Stupava
47571161  toaletný papier  502,56 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  45/2019  18.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
1011940130   Hornová PLUS, s.r.o.
Dlhá 1373/20, Stupava
47571161  toaletný papier  502,56 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  45/2019  18.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
1011940131   Hornová PLUS, s.r.o.
Dlhá 1373/20, Stupava
47571161  čistiace potreby  507,64 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  46/2019  18.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
1011940131   Hornová PLUS, s.r.o.
Dlhá 1373/20, Stupava
47571161  čistiace potreby  507,64 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  46/2019  18.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
1011940157   JOLLY JOKER, a.s.
Ďubierska 3, BA
00685810  2-kanál.vysielač  407,88 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  52/2019  27.03.2019  05.04.2019  9.4.2019 
1011940157   JOLLY JOKER, a.s.
Ďubierska 3, BA
00685810  2-kanál.vysielač  407,88 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  52/2019  27.03.2019  05.04.2019  9.4.2019 
1011940132   Ústav stavebnej ekonomiky
Miletičova 21,BA
36746916  znalec. posudky  264,00 [$EUR] 
vrátane DPH
4/2016  72/2018  21.03.2019  26.03.2019  9.4.2019 
1011940132   Ústav stavebnej ekonomiky
Miletičova 21,BA
36746916  znalec. posudky  264,00 [$EUR] 
vrátane DPH
4/2016  72/2018  21.03.2019  26.03.2019  9.4.2019 
1011940134   Ústav stavebnej ekonomiky
Miletičova 21,BA
36746916  znalec. posudky  264,00 [$EUR] 
vrátane DPH
4/2016  9/2019  21.03.2019  28.03.2019  9.4.2019 
1011940134   Ústav stavebnej ekonomiky
Miletičova 21,BA
36746916  znalec. posudky  264,00 [$EUR] 
vrátane DPH
4/2016  9/2019  21.03.2019  28.03.2019  9.4.2019 
1011940138   Ústav stavebnej ekonomiky
Miletičova 21,BA
36746916  znalec. posudky  264,00 [$EUR] 
vrátane DPH
4/2016  99/2018  25.03.2019  28.03.2019  9.4.2019 
1011940138   Ústav stavebnej ekonomiky
Miletičova 21,BA
36746916  znalec. posudky  264,00 [$EUR] 
vrátane DPH
4/2016  99/2018  25.03.2019  28.03.2019  9.4.2019 
1011940158   Exekútorský úrad
Vazovova 9, BA
36060577  trovy exekúcie  85,63 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  xxx  27.03.2019    9.4.2019 
1011940143   SLOVNAFT, a.s
Vlčie hrdlo 1 BA
31322832  čerpanie PHM,údržba voz.  287,50 [$EUR] 
vrátane DPH
08/2005  xxx  22.03.2019  28.03.2019  9.4.2019 
1011940129   Centrum pre deti a rodiny Pezinok
Nová 9, Pezinok
00163261  výpožička priestorov  925,36 [$EUR] 
bez DPH
2018/2  xxx  18.03.2019  26.03.2019  9.4.2019 
1011940128   Centrum pre deti a rodiny Pezinok
Nová 9, Pezinok
00163261  výpožička priestorov  630,27 [$EUR] 
bez DPH
2018/2  xxx  18.03.2019  26.03.2019  9.4.2019 
1011940126   Bratisl.vodárenská spol.
Prešovská 48,BA
35850370  vodné, stočné, zrážky  269,21 [$EUR] 
vrátane DPH
38/2006  xxx  18.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
1011940122   Green Wave Recycling .s.r.o.
Moyzesova 537/15, Nitra
45539197  vypázdnenie a skart.bezp.nádoby  1,20 [$EUR] 
vrátane DPH
19/2011  xxx  14.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940121   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, BB
36631124  zľava-frankovanie  -130,62 [$EUR] 
bez DPH
3/2004  xxx  15.03.2019  26.03.2019  9.4.2019 
1011940120   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9 BB
36631124  zberné jazdy  203,94 [$EUR] 
vrátane DPH
9/2006  xxx  14.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940119   Štátna pokladnica
Radlinského 32, Bratislava
36065340  údržba,servis-odb.preh.brány  63,80 [$EUR] 
bez DPH
33/2006  xxx  12.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940118   Svoradove s.r.o.
Svoradova1,BA
44181736  služby,nájom -3/2019  13382,27 [$EUR] 
bez DPH
8/2018  xxx  11.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940117   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, BB
36631124  sprac. PP-U  4,95 [$EUR] 
bez DPH
3/2004  xxx  12.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940116   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta14, BB
36597007  el.energia-Radlinského  4187,17 [$EUR] 
vrátane DPH
4/2017  xxx  13.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940115   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, BA
36361127  poskyt.služieb-správa  4984,38 [$EUR] 
vrátane DPH
13/2016  xxx  12.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940113   FINAL - CD Bratislava sro
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné služby  83,58 [$EUR] 
vrátane DPH
14/2016  xxx  08.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940112   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  1385,60 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  11.03.2019  18.03.2019  9.4.2019 
1011940111   SWAN, a.s.
Borská 6 BA
47258314  tel.poplatky  1377,97 [$EUR] 
vrátane DPH
11/2008  xxx  11.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940110   SECURITON Servis,.s.r.o.
Mlynské Nivy, BA
35693835  mesačný výpis-výkony PCO  3,98 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2004  xxx  11.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940109   SLOVNAFT, a.s
Vlčie hrdlo 1 BA
31322832  čerpanie PHM,údržba voz.  464,14 [$EUR] 
vrátane DPH
08/2005  xxx  07.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940108   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  2799,80 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  07.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940107   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA
35763469  internet  119,77 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  07.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940106   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA
35763469  tel.poplatky  15,50 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  07.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940105   FINAL - CD Bratislava sro
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné služby  1646,77 [$EUR] 
vrátane DPH
14/2016  xxx  06.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940104   MEDI IN s.r.o.
Brnianska 49, Bratislava
44768516  zdravotné výkony  97,58 [$EUR] 
bez DPH
xxx  xxx  05.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940103   Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  nájomné Karloveská  4056,66 [$EUR] 
bez DPH
30/2013  xxx  04.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Bratislava)

Tlačiť