Jún 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2019/177428   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, 83107 Bratislava
35768746  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií v rámci národného projektu "Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie" 1.5.-30.5.2019   2101,11 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 312/OAOTP/2017  19/17/54O/141  7.6.2019  30.07.2019  9.8.2019 
2019/170557   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, 83107 Bratislava
35768746  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií v rámci národného projektu "Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie" 1.5.-31.5.2019   6019,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 312/OAOTP/2017  19/17/54O/179  7.6.2019  29.07.2019  9.8.2019 
1171940245   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok za telefónne služby a internet 5-6/2019  132,10 
vrátane DPH
mluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921     4.6.2019  12.06.2019  30.6.2019 
1171940255   MAGNA ENERGIE a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  poplatok za dodávku plynu 6/2019  2752,26 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke plynu č. VOB/20/2015-M, 140/OVS/2015    6.6.2019  12.06.2019  30.6.2019 
1171940212   Mestská poliklinika Šurany
SNP 2, 94201 Šurany
35606347  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  111,52 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    24.6.2019  25.06.2019  1.7.2019 
1171940286   MUDr. Janík Milan, Praktický lekár pre dospelých
Jesenského 85, 94301 Štúrovo
34061592  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL     24.6.2019  23.07.2019  9.8.2019 
1171940258   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  poplatok za dodávku tepla 5/2019 pracovisko Šaľa  1268,27 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201    10.6.2019  12.06.2019  30.6.2019 
1171940280   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 6/2019  478,33 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004     19.6.2019  28.06.2019  30.6.2019 
1171940246   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 5/2019  1124,48 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004     4.6.2019  12.06.2019  30.6.2019 
1171940259   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 5/2019  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07     10.6.2019  12.06.2019  30.6.2019 
1171940274   Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP č. 33, 81331 Bratislava
00168182  ubytovanie zamestnanca 22.5.-24.5.2019  20 
bez DPH
  CP 2041/2019  12.6.2019  17.06.2019  30.6.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť