Júl 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171940290   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava
45960470  servis po 269000 km NZ424CG  230,69 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016  30/2019  1.7.2019  17.07.2019  9.8.2019 
1171940304   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok za telefónne služby a internet 6-7/2019  131,84 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921    8.7.2019  12.07.2019  9.8.2019 
1171940303   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  za dodávku tepla 6/2019 pracovisko Šaľa  914,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006    4.7.2019  12.07.2019  9.8.2019 
1171940301   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 6/2019  786,86 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    3.7.2019  12.07.2019  9.8.2019 
1171940298   FANIT s.r.o.
Kôstková 345/55, 85110 Bratislava
44399707  nájom a náklady za 3.Q.2019 prenosová kapacita technických prostriedkov SPR  46,61 
vrátane DPH
Nájomná zmluva - monitorovací terminál ochrana objektu Šaľa č.911028 z 2.2.2004    3.7.2019  11.07.2019  9.8.2019 
1171940293   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  poplatok plyn 7/2019  2752,26 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019    2.7.2019  11.07.2019  9.8.2019 
1171940252   MUDr. Ján Gajdošík s.r.o.
Komárňanská 24, 94001 Nové Zámky
47060824  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  83,64 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL     10.7.2019  11.07.2019  9.8.2019 
1171940294   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  17,65 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5    2.7.2019  10.07.2019  9.8.2019 
1171940291   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vyúčtovanie vodné stočné zrážky 1.1.-20.6.2019 pracovisko Nové Zámky  1770,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046080, 233/117/2017    1.7.2019  09.07.2019  9.8.2019 
1171940330   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  kredit poštovné DEKVS pracovisko Šaľa č. 76053  5000 
bez DPH
povolenie č. 76053  frankovací stroj č. 76053  16.7.2019  02.07.2019  13.8.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť