Júl 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171940304   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok za telefónne služby a internet 6-7/2019  131,84 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921    8.7.2019  12.07.2019  9.8.2019 
1171940293   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  poplatok plyn 7/2019  2752,26 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019    2.7.2019  11.07.2019  9.8.2019 
1171940338   MUDr. Janík Milan, Praktický lekár pre dospelých
Jesenského 85, 94301 Štúrovo
34061592  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL     22.7.2019  06.08.2019  13.8.2019 
1171940292   MUDr. Janík Milan, Praktický lekár pre dospelých
Jesenského 85, 94301 Štúrovo
34061592  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL     2.7.2019  06.08.2019  9.8.2019 
1171940344   Ing. Eduard Schváb - Emka nábytok
Pri gymnáziu 26, 94061 Nové Zámky
33659681  nákup vešiakový panel 20ks  500 
vrátane DPH
  33/2019  31.7.2019  02.08.2019  13.8.2019 
1171940340   STYLE-MONT spol. s r.o.
Mojmírová 25, 95501 Topoľčany
31429424  rekonštrukcia sociálnych zariadení pracovisko Šaľa  61760,85 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 579/117/2018    23.7.2019  16.08.2019  5.9.2019 
1171940303   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  za dodávku tepla 6/2019 pracovisko Šaľa  914,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006    4.7.2019  12.07.2019  9.8.2019 
1171940332   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 7/2019  181,57 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    18.7.2019  29.07.2019  15.8.2019 
1171940301   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 6/2019  786,86 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    3.7.2019  12.07.2019  9.8.2019 
1171940331   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  poplatok za ochranu objektov 6/2019  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07     17.7.2019  19.07.2019  13.8.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť