november2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1011940492   BB KOMES export-import s.r.o.
Hlavná 4, Vráble
31606300  upratovacie služby  5980,91 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  170/2019  04.11.2019  07.11.2019  9.12.2019 
1011940495   Derateco, s.r.o.
Pekná cesta 15, BA
48054381  deratizácia- Vazovova  492,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  168/2019  31.10.2019  08.11.2019  9.12.2019 
1011940501   FINAL - CD Bratislava sro
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie zim.pneumatik  21,60 [$EUR] 
vrátane DPH
14/2016  167/2019  05.11.2019  11.11.2019  9.12.2019 
1011940500   FINAL - CD Bratislava sro
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie zim.pneumatik  21,60 [$EUR] 
vrátane DPH
14/2016  166/2019  31.10.2019  11.11.2019  9.12.2019 
1011940499   FINAL - CD Bratislava sro
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis + prezutie zim.pneumatik  170,06 [$EUR] 
vrátane DPH
14/2016  165/2019  31.10.2019  11.11.2019  9.12.2019 
101940530   FINAL - CD Bratislava sro
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis + prezutie zim.pneumatik  1035,40 [$EUR] 
vrátane DPH
14/2016  164/2019  15.11.2019  21.11.2019  9.12.2019 
1011940490   FINAL - CD Bratislava sro
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie zim.pneumatik  31,01 [$EUR] 
vrátane DPH
14/2016  163/2019  30.10.2019  07.11.2019  9.12.2019 
1011940489   FINAL - CD Bratislava sro
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie zim.pneumatik  21,60 [$EUR] 
vrátane DPH
14/2016  162/2019  25.10.2019  07.11.2019  9.12.2019 
1011940524   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, Nitra
45539197  bezpečnostné nádoby  342,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  161/2019  13.11.2019  19.11.2019  9.12.2019 
1011940506   ByMAX s.r.o.
Vodná 15, Komárno
50941739  klimatizačné zariadenia  11412,84 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  160/2019  31.10.2019  14.11.2019  9.12.2019 
1011940491   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, BA
36361127  revízia trafostanice  970,37 [$EUR] 
vrátane DPH
13/2016  157/2019  25.10.2019  07.11.2019  9.12.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Bratislava)

Tlačiť