Február 2020

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1172040073   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    6.2.2020  13.02.2020  8.3.2020 
1172040082   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok za spracovanie PPP U 1/2020  11,04 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutí služby PPU schválená 29.12.2014    7.2.2020  12.02.2020  8.3.2020 
1172040080   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok za telefónne služby a internet 1-2/2020  131,87 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921     7.2.2020  12.02.2020  8.3.2020 
1172040072   MUDr. Jóbová Adriana, s.r.o.
Cyrilometódska 30, 64001 Nové Zámky
35969971  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  41,82 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    6.2.2020  12.02.2020  8.3.2020 
1172040069   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 1/2020  924,13 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004     5.2.2020  12.02.2020  8.3.2020 
1172040067   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  poplatok za dodávku plynu 2/22020  2705,73 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019     3.2.2020  11.02.2020  13.4.2020 
1172040070   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  poplatok teplo 1/2020  2520,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201    6.2.2020  11.02.2020  8.3.2020 
11720400084   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  21,62 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 8Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5    7.2.2020  10.02.2020  8.3.2020 
1172040083   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky   2,40 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 5    7.2.2020  10.02.2020  8.3.2020 
1172040108   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  kredit DEKVS pracovisko Štúrovo č. 95203  5000 
bez DPH
povolenie č. 95203  frankovací stroj č. 95203  19.2.2020  07.02.2020  8.3.2020 
1172040107   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  kredit DEKVS Nové Zámky č. 77539  7000 
bez DPH
povolenie č. 77539  frankovací stroj č. 77539  19.2.2020  07.02.2020  8.3.2020 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť