Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2120460   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  správa a úrdžba LAN za 10/2012  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    12.11.2012  22.11.2012  12.12.2012 
2120459   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  prenájom IPT za 10/2012  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    12.11.2012  22.11.2012  12.12.2012 
2120458   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť za 10/2012  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 10/OEV/12    12.11.2012  22.11.2012  12.12.2012 
2120457   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  záložné linky za 10/2012  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    12.11.2012  22.11.2012  12.12.2012 
2120449   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky - 11/2012  7620 
vrátane DPH
zmluva 12/OEV/11    05.11.2012  22.11.2012  12.12.2012 
2120447   Ing. Marta Szücs Gaál
Dolný Bar č.183
43704247  služby BOZP, OPP za 9-10/2012  160 
vrátane DPH
zmluva 41/OEV/2011    08.11.2012  22.11.2012  12.12.2012 
2120455   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  DS - internet za 12/2012  32,41 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/11    09.11.2012  19.11.2012  22.11.2012 
2120454   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet za 12/2012  29,64 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/11    09.11.2012  19.11.2012  22.11.2012 
2120453   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova - spotreba vody 10/2012  222,28 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    09.11.2012  19.11.2012  22.11.2012 
2120448   ZSE Energia, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
36677281  UPSVR-spotreba energie za 11/2012  1979,72 
vrátane DPH
zmluva 30,32,26,29/OEV/10    08.11.2012  19.11.2012  22.11.2012 
2120446   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky 10/2012  45,88 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    08.11.2012  19.11.2012  22.11.2012 
2120444   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  PHM za 10/2012  934,63 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    08.11.2012  19.11.2012  22.11.2012 
2120442   TOPPRO spol. s r.o.
Košice,Liesková 20
44325851  upratovacie služby - 10/2012  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    06.11.2012  19.11.2012  22.11.2012 
2120445   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky 10/2012  21,54 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    08.11.2012  16.11.2012  22.11.2012 
2120441   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 11/2012  2053 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    06.11.2012  14.11.2012  22.11.2012 
2120440   EDMA-MED, s.r.o.
Okoč, Lipový rad 2
46537929  zdravotné výkony  69,7 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    29.10.2012  12.11.2012  22.11.2012 
2120439   Galileo - Medici, s.r.o.
Topoľníky, Hlavná 667
36694754  zdravotné výkony  76,67 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    26.10.2012  12.11.2012  22.11.2012 
2120436   BORAS, s.r.o.
D.Streda, Gen.Svobodu 1939/1
45899363  zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    18.10.2012  30.10.2012  5.11.2012 
2120408   Bothová Alžbeta, MUDr.
Šamorín, Školská 35
36804037  zdravotné výkony  90,61 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    09.10.2012  30.10.2012  5.11.2012 
2120396   Motúzová Magdaléna, MUDr.
Šamorín, Cintorínska 22
36789801  zdravotné výkony  90,61 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    03.10.2012  30.10.2012  5.11.2012 
2120431   Fehér Blažej, MUDr.
Čilizská Radvaň
46444335  zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    15.10.2012  26.10.2012  5.11.2012 
2120430   BARMEDICAL, s.r.o.
Holice, Póšfa 126
45621969  zdravotné výkony  104,55 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    12.10.2012  26.10.2012  5.11.2012 
2120429   Sekoni, s.r.o.
Horný Bar 101
36849871  zdravotné výkony  69,7 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    12.10.2012  26.10.2012  5.11.2012 
2120434   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A
35697270  mobilné poplatky 10/2012  155,26 
vrátane DPH
zmluva 56/OF/04    10.10.2012  26.10.2012  5.11.2012 
2120428   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  VM - spotreba vody 9/2012 (11.-30.9.2012)  6,31 
vrátane DPH
zmluva 43/OF/05    11.10.2012  22.10.2012  5.11.2012 
2120427   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova - spotreba vody 9/2012  230,04 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    11.10.2012  22.10.2012  5.11.2012 
2120426   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne poplatky za 9/2012  928,08 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    11.10.2012  22.10.2012  5.11.2012 
2120425   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta 9
36631124  poštovné-úver+POBOX 9/2012  6134 
vrátane DPH
zmluva 37/OF/05    10.10.2012  22.10.2012  5.11.2012 
2120409   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  PHM za 9/2012  584,07 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    09.10.2012  22.10.2012  5.11.2012 
2120415   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 10/2012  2053 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    10.10.2012  12.10.2012  5.11.2012 
2120404   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotr.vody + zrážková voda 9/2012  48,64 
vrátane DPH
zmluva 15/OF/04    05.10.2012  10.10.2012  5.11.2012 
2120397   TOPPRO spol. s r.o.
Košice,Liesková 20
44325851  upratovacie služby - 9/2012  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    03.10.2012  12.10.2012  5.11.2012 
2120413   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet za 11/2012  29,64 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/11    09.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120412   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  DS - internet za 11/2012  32,41 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/11    09.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120411   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky 9/2012  46,9 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    09.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120410   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky za 9/2012  21,54 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    09.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120404   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  správa a úrdžba LAN za 9/2012  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    05.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120403   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  prenájom IPT za 9/2012  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    05.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120402   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť za 9/2012  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 10/OEV/12    05.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120401   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  záložné linky za 9/2012  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    05.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť