Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240357   Kodami s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, Snina
36506036  Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 06/2012  69,70 
bez DPH
    03.09.2012  26.09.2012  25.9.2012 
11240360   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné   137,08 
vrátane DPH
20-000002695PO2007    03.09.2012  12.09.2012  19.9.2012 
11240366   GP Humenné, s.r.o
Laborecká 18, Humenné
45665575  Za zdravotnícke výkony  27,88 
bez DPH
    04.09.2012  28.09.2012  8.10.2012 
11240365   MUDr. Bindas Pavol ZS Ambulancia všeob. lekárstva
Koškovce 83
319970516  Za zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
    04.09.2012  28.09.2012  8.10.2012 
11240364   MUDr.Bindasová Magdaléna
ZC Chemlonská 1
35518243  Za zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    04.09.2012  28.09.2012  8.10.2012 
11240363   AMB-EK s.r.o
1.mája 2045/21 Humenné
45636745  Zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    04.09.2012  26.09.2012  26.9.2012 
11240362   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné
36164585  Strážna služba  1500,98 
bez DPH
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov    04.09.2012  12.09.2012  19.9.2012 
11240361   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  Stravné lístky  9366,60 
vrátane DPH
307/P098 o poskytovaní stravovania    04.09.2012  12.09.2012  19.9.2012 
11240371   MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3. Snina
36488844  Za poskytovanie zdravotnej starostlivosti  13,94 
bez DPH
    05.09.2012  03.10.2012  9.10.2012 
11240369   MUDr. Hajduk Valerian
Cintorínska 66, Belá n/Cir.
36155951  Za zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    05.09.2012  03.10.2012  9.10.2012 
11240370   MUDr. Homzová Silvia Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3. Snina
36488844  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti  20,91 
bez DPH
    05.09.2012  26.09.2012  26.9.2012 
11240367   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné  1025,42 
vrátane DPH
20-000002695PO2007    05.09.2012  13.09.2012  19.9.2012 
11240368   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, Humenné
34977511  za upratovacie práce august 2012  1495,86 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011     05.09.2012  13.09.2012  19.9.2012 
11240372   Medi-Parma s.r.o
Pčoliné 261
36503916  Za zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    06.09.2012  03.10.2012  9.10.2012 
11240378   MUDr. Anna Barňáková
Poľana 767/1, Humenné
36501042  Za zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
    07.09.2012  28.09.2012  8.10.2012 
11240377   Mesto Humenné
Kokorelliho 1501/34, Humenné
00323021  Prenájom garáže  77,24 
vrátane DPH
3110305    07.09.2012  14.09.2012  19.9.2012 
11240376   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN  902,02 
vrátane DPH
Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    07.09.2012  14.09.2012  19.9.2012 
11240375   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN  1217,64 
vrátane DPH
Poskytovanie telekomunikačných služieb    07.09.2012  14.09.2012  19.9.2012 
11240374   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN  2045,42 
bez DPH
Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    07.09.2012  14.09.2012  19.9.2012 
11240373   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poskytovanie telekomunikačných služieb  265,63 
vrátane DPH
Poskytovanie telekomunikačných služieb    07.09.2012  14.09.2012  19.9.2012 
21240004   Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina
31592503  Preddavok za Zbierku zákonov SR  112,86 
vrátane DPH
    07.09.2012  14.09.2012  19.9.2012 
51240014   XEPAP spol s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
00323021  Xerox papier  67,77 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5  24/2012/ESF  10.09.2012  05.10.2012  9.10.2012 
11240381   Východoslovenká energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  Elektrina - preplatok  -215,46 
bez DPH
Zmluva o združenej dodávke oprávn. odberateľovi č.5100642196 C    10.09.2012  17.09.2012  26.9.2012 
11240382   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice
36570460  Práce podľa objednávky na vodovode  82,49 
vrátane DPH
  50/2012  10.09.2012  14.09.2012  19.9.2012 
11240380   Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Pravidelné poplatky  154,37 
vrátane DPH
Zmluva o pripojeni    10.09.2012  14.09.2012  19.9.2012 
11240379   Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Využívanie prednostného spojenia  31,08 
vrátane DPH
Využívanie prednostného spojenia    10.09.2012  14.09.2012  19.9.2012 
11240384   Prakticus s.r.o.
1. mája Poliklinika 2045/21 Humenné
44828268  za zdravotné výkony pre sociálne účely  62,73 
bez DPH
    11.09.2012  26.09.2012  26.9.2012 
11240383   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  Tonery  605,09 
vrátane DPH
    11.09.2012  17.09.2012  19.9.2012 
11240388   Polygra spol s.r.o.
Ostrovského 1, Košice
17082528  Servisné práce- oprava tlačiarní  83,16 
vrátane DPH
  49/2012  12.09.2012  17.09.2012  19.9.2012 
11240387   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bartislava
35697270  Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby  583,10 
vrátane DPH
Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby    12.09.2012  17.09.2012  19.9.2012 
11240386   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby  818,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb     12.09.2012  17.09.2012  19.9.2012 
11240385   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica
36012424  Dodávka tepla na ústred. kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody 08/2012  636,82 
vrátane DPH
č. 901    12.09.2012  17.09.2012  19.9.2012 
51240026   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  99,64 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  23/2012/ESF NP ob.kult.  13.09.2012  05.10.2012  9.10.2012 
51240025   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  199,86 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  22/2012/ESF NP abs.prax  13.09.2012  05.10.2012  9.10.2012 
51240024   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  490,92 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  21/2012/ESF NP V-2  13.09.2012  05.10.2012  9.10.2012 
51240023   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  450,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  20/2012/ESF NP I-2/B  13.09.2012  05.10.2012  9.10.2012 
51240022   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  751,36 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  19/2012/ESF NP I-2/D  13.09.2012  05.10.2012  9.10.2012 
51240021   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  330,7 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  18/2012/ESF NP III-2/B  13.09.2012  05.10.2012  9.10.2012 
51240020   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Toner  271,86 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  17/2012/ESF NP §50j  13.09.2012  05.10.2012  9.10.2012 
51240019   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  330,7 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  16/2012/ESF NP III-2/A  13.09.2012  05.10.2012  9.10.2012 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť